您好,正常抵扣50,進項稅額轉(zhuǎn)出50
管理不善造成的進項稅100元轉(zhuǎn)出50%,再算進項稅的時候是不是只能抵50,那剩下的50再算本月應(yīng)交增值稅時怎么處理呀
不能抵扣的增值稅13元,計入了存貨成本100元,那我的買價就是113元,那這個價格屬于含稅價還是不含稅價? 那我在計算進項稅額的時候怎么算,是100*稅率還是113*稅率又或者不用再算進項稅額了,
請問老師,對于存貨因管理不善造成盤虧。對于進項稅額轉(zhuǎn)出的處理,是應(yīng)該在第一步調(diào)賬的時候進行,還是應(yīng)該在第二步經(jīng)過管理部門確認以后再做??這個進項稅額轉(zhuǎn)出要算到待處理財產(chǎn)損益里面嗎??
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
B公司為一般納稅人,本月增值稅詳情如下: (1)上月留抵的進項稅額為3萬元; (2)本月購進貨物,產(chǎn)生可抵扣進項稅額為15萬元; (3)本月銷售貨物,產(chǎn)生銷項稅額40萬元; (4)本月因發(fā)生管理不善導(dǎo)致設(shè)備損毀,進項稅額轉(zhuǎn)出8萬元; (5)月末繳納增值稅50萬元。 要求:做出月末繳納增值稅,以及轉(zhuǎn)出“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”余額的賬務(wù)處理
今年中級什么時候報名?
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務(wù)上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)