一、轉(zhuǎn)讓舊的已使用的固定資產(chǎn),或者是沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),可以簡易征收,按3%的稅率開具發(fā)票,減免1%的增值稅,繳納2%的增值稅。 二、轉(zhuǎn)讓新的固定資產(chǎn),或者是已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),按13%的增值稅稅率開具發(fā)票,繳納增值稅稅款
老師,我司轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn),需要交什么稅,開票的話是稅率是多少呢
你好老師我想問下出售,轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)是需要繳納增值稅的是嗎 稅率是多少呢
老師好,問一下,現(xiàn)在公司出售固定資產(chǎn),稅率是多少呢!一般納稅人
老師,我們是一般納稅人,我想問下我們轉(zhuǎn)讓網(wǎng)上的商鋪出去,是開固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎?還是無形資產(chǎn)了?稅率是多少了?
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問一下現(xiàn)在殘值是一萬多,開票按多少金額來開,按不含增值稅的銷售金額來開,計(jì)算的時(shí)候就這一萬多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的謝謝老師
那老師我想問下就是在建工程中使用自己單位生產(chǎn)的產(chǎn)品分錄怎么做的哈
借:在建工程 貸:庫存商品 由于現(xiàn)在在建工程也是能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因此庫存商品不做銷項(xiàng)稅,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,直接領(lǐng)用。
好的謝謝老師 老師還是不太明白庫存商品不做銷項(xiàng)稅哈
你可以做銷項(xiàng)稅額,同時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,最后的結(jié)果與我寫的分錄一樣,就是說銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額是一致的。
哦哦好的謝謝那老師進(jìn)賬的分錄和銷項(xiàng)的分錄都能跟我說下嗎
就是我寫的分錄,這個(gè)是屬于自己的庫存商品用于企業(yè)的在建工程的分錄。 因?yàn)闋I改增之后,庫存商品用于在建工程也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,因此不用做視同銷售處理了。
嗯嗯好的謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利