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老師,你好,下圖會計分錄怎么做?

老師,你好,下圖會計分錄怎么做?
2020-09-04 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-04 17:27

你好,1.批準前, 借:待處理財產損溢5000、累計折舊,貸:固定資產。 2.批準后,借:其他應收款1000、營業(yè)外支出4000,貸:待處理財產損益5000。

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你好,1.批準前, 借:待處理財產損溢5000、累計折舊,貸:固定資產。 2.批準后,借:其他應收款1000、營業(yè)外支出4000,貸:待處理財產損益5000。
2020-09-04
你好,雖然持股比例變了,但是對于公司來說除了馬成清以外的各股東實際的享有金額其實沒有變化,所以分錄就是這個股東減資的分錄,借:實收資本-馬成清6 貸:庫存現(xiàn)金6
2020-10-07
圖一 借:財務費用 125 貸:應付利息 125 借:應付利息 270.82 貸:銀行存款 270.82 圖二有關固定資產的資料可以發(fā)一下嗎
2022-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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