同學(xué)你好 如果列入的時候禁止開票的話 目前可以開票就是移除了(解除風(fēng)險監(jiān)控)

小規(guī)模納稅人,途順建筑工程有限公司 前幾天開了10萬的專票給朋友公司,然后他今天打了16.5萬給我 想要我把這筆錢提現(xiàn)。我想請問可以在不要交稅的情況下把這筆錢取出來?(剛剛開了6個人的工資卡,但是沒在15號之前沒有寫在公司那個稅務(wù)上
企業(yè)上個月被納為風(fēng)險稅務(wù)人,前幾天給稅務(wù)局提交相關(guān)資料后,今天開票可以清卡了,可以開出發(fā)票了。請問這就是解除了風(fēng)險稅務(wù)人嗎?
企業(yè)被稅務(wù)懷疑收到虛開的發(fā)票,被定為了“風(fēng)險納稅人”,導(dǎo)致企業(yè)無法清卡,稅務(wù)局在企業(yè)每次清卡前解除風(fēng)險納稅人,在清卡之后又把企業(yè)定成了風(fēng)險納稅人,已經(jīng)持續(xù)一年多了,稅務(wù)機(jī)關(guān)這種做法是不是存在問題?。?/p>
我們新公司才成立的、然后還沒開展業(yè)務(wù)、然后會計就去領(lǐng)了專用發(fā)票、現(xiàn)在去稅務(wù)局查我們被列入了風(fēng)險納稅人、這個要怎么才可以解除
老師,我們是被掛靠方,有個分包勞務(wù)公司,說11月份可能會變成一般納稅人,想提前把未發(fā)生的勞務(wù)費發(fā)票開出來給我公司,然后給她掛帳,以后有了工程款,付款時,就不用再給我提供發(fā)票了,這樣可以嗎,有風(fēng)險嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
請問現(xiàn)在開票的系統(tǒng)是強(qiáng)制更新的嗎?
自動更新 不更新不能登錄