借銀行貸主營業(yè)務收入,應交稅費 你們是一般納稅人的嗎
小型超市銷售商品,付款掃公戶二維碼收入的款項,怎么做賬?具體會計科目是怎么樣的?這些收入屬于無發(fā)票收入,報稅時怎么操作?
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應交稅費進項轉出,貸庫存商品,這個進項轉出當月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來?。堪凑_的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務收入,但是已經(jīng)結賬,不準反結賬,下個月怎么調整科目
公司由于前期ERP軟件、員工操作等原因管理不善,導致銷售商品成本無法對應每個客戶統(tǒng)計準確,現(xiàn)有兩個問題想要咨詢一下(內(nèi)賬): 一、購貨時可以不通過庫存商品這個科目,直接借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款嗎? 二、銷售商品時直接借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,不結轉成本可以嗎? 這樣做如果可以的話有什么弊端?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業(yè)務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
1. 公司收到客戶的現(xiàn)金貨款,怎樣存入公司的銀行賬戶里,存款步驟是怎樣辦理的? 2. 相應的會計分錄分成哪幾個步驟,怎樣做分錄? 3. 客戶是個人,可以開具增值稅普通發(fā)票給對方嗎?抬頭寫個人名字,類似網(wǎng)上商城購物開具發(fā)票給個人那樣是嗎? 4. 客戶是個人,如果不開發(fā)票,是否在納稅申報時確認無票收入,類似超市售貨給個人那樣嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
郭老師,又碰見你了,是分公司,不享受小微企業(yè)優(yōu)惠。 零售收入沒有發(fā)票的喔,是自己算無票收入的稅金嗎?
例如8號公戶二維碼結算金額是1000,詳細分錄是?
借銀行存款1000貸,主營業(yè)務收入1000/1.01,應交稅費1000/1.01*1% 你們利潤是虧損嗎?
老師,你算一下出來,我能明白一點,我給小心意,不虧損,賺一千
你們沒有工資嗎?你這樣交稅很多。
感謝 如果沒有工資,你們還是盈利的話,你建議去問一下你專管員 你們申請核定征收,你就跟他說會計核算不健全 購入的都沒發(fā)票交稅負擔不起
購入的沒有發(fā)票交稅負擔不起什么意思?會計分錄是和有票收入一樣嗎?報稅時,有票收和無票收一起合計報稅嗎?
沒有發(fā)票根據(jù)利潤交稅交很多的意思 是的 小規(guī)模的無票和有票是一樣的
購進商品和結轉成本的分錄分別是?
借庫存商品貸銀行 借主營業(yè)務成本貸庫存商品