您好 借:長期待攤費用 貸:銀行存款
需要支付軟件公司一筆改造費用27000元,合同簽訂后本月銀行先支付16200元,這筆費用攤銷分擔(dān),分錄怎么做
請問老師,廣告?zhèn)髅焦荆幸粋€成本費用合同六個月六萬元,當(dāng)時銀行支付了三個月的費用三萬元,那么這筆賬怎么做,
2x19年7月1日,甲公司與丁公司簽訂合同,自丁公司購買管理系統(tǒng)軟件,合同價款為5000萬元,款項分五次支付,其中合同簽訂之日支付購買價款的20%,其余款項分四次自次年起每年7月1日支付1000萬元。管理系統(tǒng)軟件購買價款的現(xiàn)值為4546萬元,折現(xiàn)率為5%。該軟件預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為零,采用直線法攤銷。不考慮其他因素,甲公司2x19年未確認(rèn)融資費用的攤 銷額為( )萬元 A227.3 B113.65 C88.65 D 177.3 老師,這個題要怎么寫分錄? 關(guān)于未確認(rèn)融資費用這個我不會做。。
老師好,8月支付遠(yuǎn)程審方費用,先做了一筆借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費用,會計分錄做了,借:長期待攤費用-各門店 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,貸:預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做
郭老師你好。我的問題是: 用業(yè)財一體軟件做賬,公司支付了一筆裝修費,計劃3年分?jǐn)?。業(yè)務(wù)上是通過裝修費做費用支出單,并分期跨月支付。財務(wù)怎么通過這筆費用支出單記賬? 軟件中有資產(chǎn)卡片待攤費用項目,這筆費用錄入資產(chǎn)卡片后,卡片的憑證如何做? 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,系統(tǒng)自動攤銷待攤費用。 如果只是記賬軟件,就根據(jù)這筆費用直接登記卡片錄入憑證就行,但是業(yè)財一體軟件在業(yè)務(wù)上也需要將這筆費用支付出去,所以對財務(wù)多了一筆做賬。在所有查尋的類似問題中找不到答案,非常期待老師的解答。
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
發(fā)票金額27000元,本月支付16200元,攤銷費用,詳細(xì)分錄怎么做
借:長期待攤費用 27000 貸:銀行存款 16200 貸:其他應(yīng)付款 27000-16200=10800 借:管理費用 貸:長期待攤費用