你好 你們好久開始發(fā)生業(yè)務的 。

如果2019.6.11是營業(yè)執(zhí)照上的日期,稅務基本信息里面,開業(yè)設(shè)立日期是2019.6.11,生產(chǎn)經(jīng)營期限起是2019.10.24,稅費種認定信息是有效期起是2019.10.1,我建賬日期應該從幾月份開始?
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請成為了一般納稅人,公司目前為止還沒有正式營業(yè),三季度是零申報。在電子稅務局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費種認定信息里面,增值稅及附加稅的申報期限還是按季,而且現(xiàn)在也無法申報10月份的,這是怎么回事?
籌建期的定義是什么? 籌建期是指從企業(yè)被批準籌建之日起至開始生產(chǎn)、經(jīng)營(包括試生產(chǎn)、試營業(yè))之日的期間. 但是具體執(zhí)行的時候,開始生產(chǎn)、經(jīng)營之日就充滿了歧義,具體什么是開始生產(chǎn)、經(jīng)營之日,有以下的多種看法: 1、以工商局營業(yè)執(zhí)照上的成立日期作為籌建期結(jié)束日. 2、開始生產(chǎn)、經(jīng)營之日具體是指從企業(yè)設(shè)備開始運作,開始投料制造產(chǎn)品或賣出同第一宗商品之日起,為企業(yè)籌建期結(jié)束. 3、生產(chǎn)經(jīng)營之日是指納稅人取得第一筆收入之日. 4、"企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度",應是指企業(yè)的各項資產(chǎn)投入使用開始的年度,或者對外經(jīng)營活動開始年度.請問老師,被批準籌建的日期是什么日期?
異地工程項目,跨區(qū)域涉稅事項報告 1經(jīng)營方式怎么選?附行業(yè)信息有增加了其他建筑安裝,所屬行業(yè)是應用軟件開發(fā)。經(jīng)營方式填不了建筑。 2經(jīng)辦人和聯(lián)系人是不是最好不是同一個人,聯(lián)系人是做什么用的?經(jīng)辦人默認是財務我了,聯(lián)系人填老板適合不? 3跨區(qū)域經(jīng)營地,合同上沒有具體地址,那按合同要求的,發(fā)票備注的項目地址可以嗎,像這樣的斷句“贛州市蓉江新區(qū)核心區(qū),北臨贛南大道快速路,東接蓉江二路,南臨文軒路,西靠春熙路” 4合同有效期限起填簽訂合同日期(2023.4.28),還是填什么時候填跨區(qū)域涉稅事項報告的日期。
W公司是一家產(chǎn)品制造企業(yè),適用13%的增值稅稅率,原材料按照實際成本計價。2018年度W公司發(fā)生如下業(yè)務:(1)1月1日從銀行借入一筆300萬元的生產(chǎn)經(jīng)營用資金,期限為1年,年利率為5%。該筆借款每月月底計提利息,每季度末支付一次利息,到期還本。(2)4月1日從供應商處采購一批生產(chǎn)用材料;增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,增值稅稅額10.4萬元,雙方約定的折扣條件為2/10,1/20,N/30。采購過程中對方代墊運雜費5萬元。W公司于4月8日支付了采購款。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。(3)4月10日,上述原材料用于企業(yè)一項倉庫的改擴建。(4)倉庫擴建過程中工程建設(shè)人員的薪酬發(fā)生情況如下:基本工資費用12.5萬元,企業(yè)代墊職工醫(yī)藥費0.5萬元,企業(yè)代扣代交個人所得稅2萬元。要求:根據(jù)上述資料,編制會計分錄。(金額單位用萬元表示)
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
發(fā)生業(yè)務是判定呢?有收入么?
你好 比如你6月成立了 ;6月或者 7月就應該建賬了