是借方:信用減值損失

老師您好,債券投資和其他債券投資的減值,是借方:信用減值損失 那長期股權(quán)投資減值,是借方:資產(chǎn)減值損失
老師您好,其他債權(quán)投資減值用資產(chǎn)減值損失還是信用減值損失
老師,其他債權(quán)投資的減值為啥不是借 信用減值損失 貸 其他債權(quán)投資減值準(zhǔn)備呢
其他債券投資計(jì)提減值時(shí), 借:信用減值損失 貸:其他綜合收益—信用減值準(zhǔn)備 處置時(shí) 借:其他綜合收益—信用減值準(zhǔn)備 貸:投資收益 信用減值損失和投資收益都影響損益表,這一借一貸,不是等于沒影響嗎?
老師,講義上提示:其他債權(quán)投資發(fā)生減值損失,不沖減其他債券投資的賬面價(jià)值呀?其他債券投資是按照公允價(jià)值后續(xù)計(jì)量的,那為什么這題不看公允價(jià)值,看減值?減值時(shí)分錄是計(jì)入其他綜合收益的,借信用減值損失呀?
我發(fā)現(xiàn)今年 6 月的增值稅報(bào)表有誤,導(dǎo)致納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額差 0.09 元,我知道是增值稅表有誤我想改 6 月增值稅申報(bào)表,但是這樣是不是 7~10 增值稅報(bào)表都要改呢?要是后面都要改太麻煩了,我應(yīng)該怎么辦
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我要是這月用不上那么多 我也全部勾選上 然后 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)那么多進(jìn)項(xiàng)可以嗎 就是10000的待抵扣 我全部勾選認(rèn)證 然后在進(jìn)項(xiàng)里面結(jié)轉(zhuǎn)過去未交9000 留1000在進(jìn)項(xiàng)里面可以嗎
賣 原材料 和廢料需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢 我們是做標(biāo)準(zhǔn)緊固件 也有賣 不銹鋼線材,然后機(jī)床上沖下來的一些廢 料 賣了需要結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址是什么,麻煩發(fā)一下給我謝謝
我自己做市政的公司,可以再開勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)成本進(jìn)來嗎
欠繳稅款 100017.07,產(chǎn)生罰款 600.01,補(bǔ)交掉稅后要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么
老師你好,公司是一般納稅人,之前進(jìn)貨是分錄是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證怎么做分錄
老師,請問要給公司估值應(yīng)該怎么看
補(bǔ)繳往年小規(guī)模30萬內(nèi)減免的增值稅,往年已經(jīng)做了營業(yè)再外收入,現(xiàn)在要補(bǔ)交怎么做分錄?
老師,麻煩問一下,去年8月開票,9月紅沖的,原來會(huì)計(jì)根本沒入賬,我現(xiàn)在開票,銀行存款對不上,他之前也沒做預(yù)收賬款,我應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在考慮的是勾稽關(guān)系,因?yàn)闆]有銀行流水入賬,能不能確認(rèn)收入,如果確認(rèn)收入那銀行存款就對不上賬了,因?yàn)闆]有這筆款入賬,如果不做賬,那稅務(wù)已經(jīng)開票報(bào)表怎么申報(bào)


那長期股權(quán)投資的減值呢?
這個(gè)是計(jì)入資產(chǎn)減值損失
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好