同學(xué)你好,按20年扣除已經(jīng)計(jì)提折舊月份后剩余月份計(jì)提折舊 ;

原來(lái)大樓完工后計(jì)提折舊,原值800萬(wàn),提20年,過(guò)了20個(gè)月后新增50萬(wàn),怎么提折舊
老師,之前有賬里有交通工具19年之后一直沒(méi)有計(jì)提折舊,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),要補(bǔ)提折舊嗎,交通工具的原值是80萬(wàn),累計(jì)折舊折了20萬(wàn)。
房租大修后原值增加到50萬(wàn),折舊按什么折,原來(lái)40萬(wàn)是20年,已經(jīng)折舊1年半了
生產(chǎn)部門(mén)廠房原值800萬(wàn)元,按照20年計(jì)提折舊,無(wú)殘值,本年計(jì)提折舊40萬(wàn)元,累計(jì)折舊240萬(wàn)元(稅收與會(huì)計(jì)同)。生產(chǎn)設(shè)備原值500萬(wàn)元,按照10年計(jì)提折舊,無(wú)預(yù)計(jì)殘值,本年折舊額為50萬(wàn)元,累計(jì)折舊150萬(wàn)元(稅收與折舊成本均已轉(zhuǎn)讓完工產(chǎn)品成本,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
生產(chǎn)部門(mén)廠房原值800萬(wàn)元,按照20年計(jì)提折舊,無(wú)殘值,本年計(jì)提折舊10萬(wàn)元,累計(jì)折舊240萬(wàn)元(稅收與會(huì)計(jì)同)。生產(chǎn)設(shè)備原值500萬(wàn)元,按照10年計(jì)提折舊,無(wú)預(yù)計(jì)殘值,本年折舊額為50萬(wàn)元,累計(jì)折舊150萬(wàn)元(稅收與會(huì)計(jì)同)。上述折舊成本均已轉(zhuǎn)讓完工產(chǎn)品成本,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
中級(jí)三科,哪科最簡(jiǎn)單
老師你好:我應(yīng)收賬款做了100元,實(shí)際只收到了80元,那20元的錢(qián)怎么辦,這樣的情況怎樣記賬
請(qǐng)問(wèn)食品安全管理員初級(jí)需要繼續(xù)教育嗎
老師你好,真實(shí)的記內(nèi)賬業(yè)務(wù),那個(gè)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都提不提?因?yàn)槲覀冇猩婕暗竭M(jìn)項(xiàng)都開(kāi)的專用發(fā)票,銷項(xiàng)也有開(kāi)了發(fā)票,辦公用房租賃費(fèi)也開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,就想核一個(gè)真實(shí)的業(yè)務(wù),就不知道所有的銷售收入是否提增值稅及進(jìn)項(xiàng)的成本是否進(jìn)項(xiàng)稅也都分別體現(xiàn)出來(lái)
老師,我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)問(wèn)你,就是稅務(wù)局稽查需要我提供 23 年固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)憑證,但是我提供不了,我前面有好幾個(gè)會(huì)計(jì),可能沒(méi)接受到位,我現(xiàn)在該怎么處理?
綿白糖的稅收大類和編碼 是什么?
我單位支付了一家勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)不出發(fā)票,說(shuō)能不能找另外一家勞務(wù)公司給你們開(kāi),另外一家勞務(wù)公司給你們做一個(gè)委托支付給我們河北布歌的情況說(shuō)明,這樣可行否
老師,請(qǐng)問(wèn),旅游行業(yè),專門(mén)賣(mài)票的,可以享受差額嗎?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,38題,解析中,商品是乙公司買(mǎi)進(jìn)來(lái)做了國(guó)定資產(chǎn),也沒(méi)有一次性進(jìn)損益,1000萬(wàn)的凈利潤(rùn),頂多有有一個(gè)月的折舊在里面,就是調(diào)增900/10/12=7.5
樸老師 您再來(lái)幫我看這個(gè)問(wèn)題 就是老師你早上回復(fù)我的這個(gè)問(wèn)題,我查了資料之后還有疑問(wèn)。您的回答:司機(jī)剩余收入交稅分兩種情況: 簽勞動(dòng)合同、單車承包 / 承租的,按 “工資薪金所得” 繳個(gè)稅。 個(gè)體運(yùn)營(yíng)或掛靠經(jīng)營(yíng)的,按 “個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得” 繳個(gè)稅。 我的問(wèn)題:第一:出租車公司收取的管理費(fèi),就看車的所有權(quán)是哪一方,如果是歸出租車公司就是按交通運(yùn)輸9%交增值稅,如果是屬于司機(jī)的就不收增值稅,是吧?第二:那自然人個(gè)人或者是個(gè)體戶提供的“個(gè)體經(jīng)營(yíng)或者掛靠經(jīng)營(yíng)”,那需要交增值稅嗎?這里是不是受按此起征點(diǎn)的限制?我想知道這里的增值稅是怎么交的。謝謝


就是按850萬(wàn)來(lái)計(jì)提剩下的嗎?
具體有計(jì)算方法不
殘值是5%,用的是平均年限
同學(xué)你好 就是按850萬(wàn)來(lái)計(jì)提剩下的嗎?——不是的,新的入賬價(jià)值=改造時(shí)固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值加上新增價(jià)值 改造時(shí)固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值=原值800一折舊800*(1-5%)/20/12*20 新固定資產(chǎn)入賬價(jià)值=原值800一折舊800*(1-5%)/20/12*20加上50 改造后的折舊=新的價(jià)值*(1-5%)/(240個(gè)月一20個(gè)月)
沒(méi)看明白
同學(xué)你 好,您是哪里沒(méi)有看明白呢;
計(jì)算過(guò)程
同學(xué)你好,上面都是分步算的;改造 后的入賬值不是800加上50,是改造時(shí)的賬面價(jià)值加上新增50,改造時(shí)的賬面價(jià)=原值800減掉原來(lái)計(jì)提的折舊額,用這數(shù)加上50,是改造后的價(jià)值,按這個(gè)價(jià)值*(1-5%),再除以剩余的期限計(jì)算以后每月的折舊額;
這樣對(duì)嗎
同學(xué)你好,您的計(jì)算是正確的;