您好 計入銷售費用-業(yè)務招待費
這里的為促進銷售贈送紀念品或是樣品小樣給客戶,贈送的金額計入銷售費用,為什么還會有一個銷項稅呢?那不是視同銷售了嗎?視同銷售不是應該是自產(chǎn)或購進的貨物嗎
每個月拜訪客戶,或者銷售產(chǎn)品贈送給客戶的禮品(外購禮品),金額15到幾百不等,怎么入賬?
老師 外購贈送的話 視同銷售 價格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價格 但是比如茶葉 一些節(jié)日禮品 自己不會賣的 沒有自己或他人參考價 這個舉例金額比較小 是不是這種贈送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價格如何確定?如果是與自己經(jīng)營無關的票 可不可以按照費用入賬 比如某個項目 根據(jù)客戶要求買多部手機贈送?
請問我司購買了美團卡和天虹卡送客戶,那是入什么費用可以不用交稅???(聽老師的課說:1、價格折扣向個人銷售或提供服務,2、通過積分反饋禮品,3、向個人銷售商品和提供服務同時給贈品, 如果是通過積分反饋贈禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個人簽名就可以?我們入賬時寫什么費用呢?業(yè)務招待費?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應交稅費—應交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
可以不入業(yè)務招待費,入銷售費用——禮品可以嗎?
計入禮品也是一樣的哈 都是業(yè)務招待費
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問