您好,在簡易計稅的那里申報負數(shù)的金額即可
老師,我上月開錯一張發(fā)票,簡易計稅的,已繳納增值稅,這個月我沖紅回來了,已繳納的稅款可以抵減本次的稅款嗎?本次的稅款是13%和9%開票稅率的。
老師9月開的票10月繳稅時已經(jīng)繳納過增值稅了,但是發(fā)票又退回來沖紅重開了,這個月的增值稅怎么處理
老師,你好!我們建筑公司當(dāng)月繳納簡易計征的稅,次月才異地預(yù)繳。我們現(xiàn)在系統(tǒng)里面錄入預(yù)繳增值稅。那這個可以抵扣本地的簡易計征稅款嗎?
增值稅專用發(fā)票開錯稅率,本來是1%,開成了3%,并且已經(jīng)繳納了稅款,現(xiàn)在已經(jīng)取回沖紅了,這個季度怎么報稅,才能把繳的3%的稅抵減。報表是填開票總金額的,稅率是自動1%的這種,開票總金額是抵減了,但是稅款抵減的不對啊
你好,我公司3月份開具13點增值稅專用發(fā)票,4月份發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖了該發(fā)票,重新開具了9個點稅票,4月份申報繳納的稅款可以退回來嗎?9個點的發(fā)票有進項,老板不愿意抵稅,可以退回來所繳稅款嗎
老師,請問稅負怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
有預(yù)繳稅款7353.2元,預(yù)繳稅款的稅額在附表4填,沖紅的負數(shù)稅額需在附表4填嗎?我現(xiàn)在只填寫預(yù)繳的7353.2,但是提示申報有問題
您好,預(yù)繳稅款我沒有接觸過這塊,抱歉
老師就是這個提示
您好,抱歉不會呢,接受批評