您好, 具體是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的差異?

老師,原材料實(shí)際數(shù)量比賬面數(shù)據(jù)多,我該怎樣來(lái)調(diào)整呢?
老師,我們?cè)牧腺~上的數(shù)量不夠?qū)嶋H出庫(kù)的數(shù)量,現(xiàn)在賬上的數(shù)量為負(fù)數(shù)了,該怎么處理
老師,我暫估的成本高于實(shí)際成本該怎么調(diào),我暫估原材料比實(shí)際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 暫估負(fù)數(shù),2發(fā)票到入庫(kù)原材料正數(shù),貸應(yīng)付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調(diào)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)50,貸原材料負(fù)數(shù)50對(duì)嗎
生產(chǎn)企業(yè),加A材料+B材料+C材料生產(chǎn)出D商品,實(shí)際添加量不準(zhǔn)確,月底A材料賬面數(shù)比實(shí)際小,怎么調(diào)整賬面數(shù),A材料加上盤盈的數(shù),那D商品數(shù)量調(diào)整嗎
領(lǐng)料單開(kāi)出A材料10噸、B材料1噸、C材料1噸,共生產(chǎn)出12噸D商品。油企添加量不準(zhǔn)確 導(dǎo)致月底A材料盤庫(kù)存時(shí)比賬面多了2噸。實(shí)際加A材料時(shí)只有8噸左右噸,調(diào)整A材料賬上數(shù)量的同時(shí),D商品要不要也調(diào)整數(shù)量
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊


購(gòu)買材料入庫(kù)和出庫(kù)都對(duì)不上,以前外帳出庫(kù)是隨便出的,現(xiàn)在到庫(kù)房去看發(fā)現(xiàn)實(shí)物比賬上多
您好, 那您通過(guò)盤點(diǎn),然后按盤點(diǎn)后的實(shí)際數(shù)據(jù)入賬,
那之前有筆材料是遺留的,賬面上只有金額沒(méi)有數(shù)量和貨物名稱,我該怎樣去調(diào)整呢?
您好, 賬上沒(méi)有金額,沒(méi)有數(shù)量,那這沒(méi)法調(diào)整, 沒(méi)有金額,也記不了帳,那您前面是怎么做的呢?,
有金額,沒(méi)有數(shù)量和名稱就一筆錢
您好 那您這個(gè)不好調(diào)整,沒(méi)有名稱,不知道具體是哪一個(gè)商品,
您好 如果只有這一種商品沒(méi)有名,那你也可以實(shí)際盤點(diǎn),最后多出來(lái)的這一種商品就是您賬上這種商品,然后按照實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整
那我可不可以根據(jù)實(shí)物上有的給入賬,兩這筆材料金額用上呢?
也就是說(shuō)我現(xiàn)在就先進(jìn)行盤存,在根據(jù)具體情況調(diào)整嗎?
你好, 是的,您可以先進(jìn)行盤點(diǎn),然后按照盤點(diǎn)后的實(shí)際的數(shù)進(jìn)行調(diào)整賬上的數(shù) 沒(méi)有的,就按盤虧處理,
老師,我今天看了一下,之前的材料表上有一筆金額是16萬(wàn)的材料一直在賬上,沒(méi)有下賬,因?yàn)槭侵挥薪痤~沒(méi)有數(shù)量,我可不可以把這筆金額對(duì)應(yīng)的材料給他頂替了,不然一直在賬上?又是做的外帳,材料和內(nèi)帳的更本對(duì)不上?我該怎么辦呢?
您好, 這需要看實(shí)際情況,如果真有這筆材料,您賬上沒(méi)入賬,您可以通過(guò)盤點(diǎn),然后入賬,
這需不需要做稅務(wù)調(diào)整呢?
您好,比如您盤虧了要交企業(yè)所得稅的
您好, 比如您盤虧了要交企業(yè)所得稅的
那增值稅有沒(méi)有影響呢?
您好 增值稅如果盤虧的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納增值稅,
老板前期賬上掛有借款其他應(yīng)收款,后面費(fèi)用報(bào)銷全是老板自己支付了在報(bào)賬,可以用老板的其他應(yīng)收款-老板來(lái)沖減嗎
您好 ,可以的,可以用報(bào)銷來(lái)沖前面的其他應(yīng)收款