您好, 具體是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的差異?
老師,原材料實(shí)際數(shù)量比賬面數(shù)據(jù)多,我該怎樣來調(diào)整呢?
老師,我們?cè)牧腺~上的數(shù)量不夠?qū)嶋H出庫的數(shù)量,現(xiàn)在賬上的數(shù)量為負(fù)數(shù)了,該怎么處理
老師,我暫估的成本高于實(shí)際成本該怎么調(diào),我暫估原材料比實(shí)際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 暫估負(fù)數(shù),2發(fā)票到入庫原材料正數(shù),貸應(yīng)付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調(diào)成本,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)50,貸原材料負(fù)數(shù)50對(duì)嗎
生產(chǎn)企業(yè),加A材料+B材料+C材料生產(chǎn)出D商品,實(shí)際添加量不準(zhǔn)確,月底A材料賬面數(shù)比實(shí)際小,怎么調(diào)整賬面數(shù),A材料加上盤盈的數(shù),那D商品數(shù)量調(diào)整嗎
領(lǐng)料單開出A材料10噸、B材料1噸、C材料1噸,共生產(chǎn)出12噸D商品。油企添加量不準(zhǔn)確 導(dǎo)致月底A材料盤庫存時(shí)比賬面多了2噸。實(shí)際加A材料時(shí)只有8噸左右噸,調(diào)整A材料賬上數(shù)量的同時(shí),D商品要不要也調(diào)整數(shù)量
你好,我想問下物業(yè)公司收到公共收益與公共支出賬務(wù)處理
郭老師,一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正,所得稅預(yù)繳申報(bào)表是不是也要更正,先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,再更正所得稅申報(bào)表嗎
老師,個(gè)體工商戶每月銷售額達(dá)到多少才交稅?個(gè)體工商戶一般是查賬征收還是定額征收?
公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)私人嗎?
老師,公司是餐飲公司,提供食堂用餐服務(wù),我怎么核算單個(gè)人的成本比較準(zhǔn)確
以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
公司在安徽合肥現(xiàn)在去安徽界首市施工需要外觀證和預(yù)繳增值稅,企業(yè)所得稅嗎
老師好小規(guī)模納稅人 收到對(duì)方開票收入50萬 沒有進(jìn)項(xiàng) 需要繳納什么稅
老師,對(duì)方開具專票過來,我們先只支付一部分,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)的存在,我怎么計(jì)算入賬先呢?
“在付款到期日后,符合付款條件的款項(xiàng)將納入每月21日至25日(遇法定節(jié)假日順延)的集中支付批次。我司于該期間通過標(biāo)準(zhǔn)化電子支付渠道統(tǒng)一發(fā)起付款,款項(xiàng)通常于當(dāng)日到賬?!? 老師寫電子支付渠道穩(wěn)妥嗎
購買材料入庫和出庫都對(duì)不上,以前外帳出庫是隨便出的,現(xiàn)在到庫房去看發(fā)現(xiàn)實(shí)物比賬上多
您好, 那您通過盤點(diǎn),然后按盤點(diǎn)后的實(shí)際數(shù)據(jù)入賬,
那之前有筆材料是遺留的,賬面上只有金額沒有數(shù)量和貨物名稱,我該怎樣去調(diào)整呢?
您好, 賬上沒有金額,沒有數(shù)量,那這沒法調(diào)整, 沒有金額,也記不了帳,那您前面是怎么做的呢?,
有金額,沒有數(shù)量和名稱就一筆錢
您好 那您這個(gè)不好調(diào)整,沒有名稱,不知道具體是哪一個(gè)商品,
您好 如果只有這一種商品沒有名,那你也可以實(shí)際盤點(diǎn),最后多出來的這一種商品就是您賬上這種商品,然后按照實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整
那我可不可以根據(jù)實(shí)物上有的給入賬,兩這筆材料金額用上呢?
也就是說我現(xiàn)在就先進(jìn)行盤存,在根據(jù)具體情況調(diào)整嗎?
你好, 是的,您可以先進(jìn)行盤點(diǎn),然后按照盤點(diǎn)后的實(shí)際的數(shù)進(jìn)行調(diào)整賬上的數(shù) 沒有的,就按盤虧處理,
老師,我今天看了一下,之前的材料表上有一筆金額是16萬的材料一直在賬上,沒有下賬,因?yàn)槭侵挥薪痤~沒有數(shù)量,我可不可以把這筆金額對(duì)應(yīng)的材料給他頂替了,不然一直在賬上?又是做的外帳,材料和內(nèi)帳的更本對(duì)不上?我該怎么辦呢?
您好, 這需要看實(shí)際情況,如果真有這筆材料,您賬上沒入賬,您可以通過盤點(diǎn),然后入賬,
這需不需要做稅務(wù)調(diào)整呢?
您好,比如您盤虧了要交企業(yè)所得稅的
您好, 比如您盤虧了要交企業(yè)所得稅的
那增值稅有沒有影響呢?
您好 增值稅如果盤虧的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納增值稅,
老板前期賬上掛有借款其他應(yīng)收款,后面費(fèi)用報(bào)銷全是老板自己支付了在報(bào)賬,可以用老板的其他應(yīng)收款-老板來沖減嗎
您好 ,可以的,可以用報(bào)銷來沖前面的其他應(yīng)收款