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Q

老師,原材料實(shí)際數(shù)量比賬面數(shù)據(jù)多,我該怎樣來調(diào)整呢?

2020-09-03 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-03 08:10

您好, 具體是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的差異?

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快賬用戶2925 追問 2020-09-03 08:16

購買材料入庫和出庫都對(duì)不上,以前外帳出庫是隨便出的,現(xiàn)在到庫房去看發(fā)現(xiàn)實(shí)物比賬上多

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齊紅老師 解答 2020-09-03 08:17

您好, 那您通過盤點(diǎn),然后按盤點(diǎn)后的實(shí)際數(shù)據(jù)入賬,

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快賬用戶2925 追問 2020-09-03 08:19

那之前有筆材料是遺留的,賬面上只有金額沒有數(shù)量和貨物名稱,我該怎樣去調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 08:20

您好, 賬上沒有金額,沒有數(shù)量,那這沒法調(diào)整, 沒有金額,也記不了帳,那您前面是怎么做的呢?,

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快賬用戶2925 追問 2020-09-03 08:21

有金額,沒有數(shù)量和名稱就一筆錢

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齊紅老師 解答 2020-09-03 08:22

您好 那您這個(gè)不好調(diào)整,沒有名稱,不知道具體是哪一個(gè)商品,

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齊紅老師 解答 2020-09-03 08:23

您好 如果只有這一種商品沒有名,那你也可以實(shí)際盤點(diǎn),最后多出來的這一種商品就是您賬上這種商品,然后按照實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整

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快賬用戶2925 追問 2020-09-03 08:24

那我可不可以根據(jù)實(shí)物上有的給入賬,兩這筆材料金額用上呢?

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快賬用戶2925 追問 2020-09-03 08:25

也就是說我現(xiàn)在就先進(jìn)行盤存,在根據(jù)具體情況調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 08:27

你好, 是的,您可以先進(jìn)行盤點(diǎn),然后按照盤點(diǎn)后的實(shí)際的數(shù)進(jìn)行調(diào)整賬上的數(shù) 沒有的,就按盤虧處理,

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快賬用戶2925 追問 2020-09-03 15:36

老師,我今天看了一下,之前的材料表上有一筆金額是16萬的材料一直在賬上,沒有下賬,因?yàn)槭侵挥薪痤~沒有數(shù)量,我可不可以把這筆金額對(duì)應(yīng)的材料給他頂替了,不然一直在賬上?又是做的外帳,材料和內(nèi)帳的更本對(duì)不上?我該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 15:37

您好, 這需要看實(shí)際情況,如果真有這筆材料,您賬上沒入賬,您可以通過盤點(diǎn),然后入賬,

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快賬用戶2925 追問 2020-09-03 15:38

這需不需要做稅務(wù)調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 15:40

您好,比如您盤虧了要交企業(yè)所得稅的

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齊紅老師 解答 2020-09-03 15:40

您好, 比如您盤虧了要交企業(yè)所得稅的

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快賬用戶2925 追問 2020-09-03 15:57

那增值稅有沒有影響呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 16:09

您好 增值稅如果盤虧的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納增值稅,

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快賬用戶2925 追問 2020-09-03 16:20

老板前期賬上掛有借款其他應(yīng)收款,后面費(fèi)用報(bào)銷全是老板自己支付了在報(bào)賬,可以用老板的其他應(yīng)收款-老板來沖減嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-03 16:23

您好 ,可以的,可以用報(bào)銷來沖前面的其他應(yīng)收款

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您好, 具體是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的差異?
2020-09-03
同學(xué)你好 可以暫估入庫
2021-06-09
您好,D數(shù)據(jù)不調(diào)整,生產(chǎn)成本降低了,盤盈抵了部分生產(chǎn)成本
2025-03-02
是的,這樣處理就對(duì)了。
2022-02-11
你好; 你直接按照系統(tǒng)的 庫存明細(xì)賬來盤點(diǎn)。 然后 把 差異在 盤點(diǎn)表列清楚; 出具 盤點(diǎn)調(diào)整報(bào)告表; 然后 情況說明 去 老板簽字 在 核實(shí)原因去 做處理
2022-04-22
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