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甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為600元,銷售價(jià)格為800元的存貨。年末,將該產(chǎn)品60%出售給了非關(guān)聯(lián)方合并抵消分錄,麻煩寫一下

2020-09-02 19:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-02 19:26

您好,根據(jù)題目,借營業(yè)收入800貸存貨80營業(yè)成本720。

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快賬用戶6196 追問 2020-09-02 19:37

抵消分錄,壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該寫 應(yīng)收賬款—壞賬準(zhǔn)備 還是 應(yīng)收賬款。

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齊紅老師 解答 2020-09-02 19:42

您好,應(yīng)當(dāng)寫應(yīng)收賬款—壞賬準(zhǔn)備。

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您好,根據(jù)題目,借營業(yè)收入800貸存貨80營業(yè)成本720。
2020-09-02
您好,是的,您的理解非常正確。
2020-09-02
您好,這個(gè)分錄不可以省略。
2020-09-02
你好,沒有實(shí)現(xiàn)部分的損益(800-600)*(1-60%)=80
2020-08-13
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