借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師問(wèn)一下,A公司掛靠在我們公司用的我們公司的資質(zhì),然后他們的項(xiàng)目需要開(kāi)票,這個(gè)票只能我們開(kāi)具,錢(qián)會(huì)打到我們公司的賬上,然后再給他們轉(zhuǎn)過(guò)去。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
郭老師,有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢(qián)以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢(qián)進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開(kāi)給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
老師 我這邊接到一個(gè)項(xiàng)目,但是紙質(zhì)不夠,然后找了一個(gè)有紙質(zhì)的公司,項(xiàng)目完工之后由有紙質(zhì)這個(gè)公司開(kāi)發(fā)票給我們客戶,然后有紙質(zhì)這個(gè)公司收到款扣了稅和掛靠費(fèi)把剩余的款匯到我們公司,我們公司還需要開(kāi)票給這個(gè)掛靠公司嗎?如要開(kāi)票,是只需要開(kāi)付給我們那部分金額,還是不扣稅的那部分金額
你好,老師,我們老板的朋友用我們公司的公戶過(guò)賬,他給我們公戶轉(zhuǎn)賬22250,我們給他開(kāi)專(zhuān)票,1%,,我們公司是小規(guī)模,然后我們需要把錢(qián)在給他轉(zhuǎn)回去,應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)回去風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小一點(diǎn)呀,然后我們需要交多少稅呀
老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協(xié)議,簽的是老板個(gè)人的名字,用這個(gè)單位的資質(zhì)承接一些安保項(xiàng)目,姑且稱(chēng)項(xiàng)目的對(duì)象為甲方,然后個(gè)人授權(quán)給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項(xiàng)目有的需要我們3個(gè)月墊資,有的是分包方把錢(qián)打給我們公司,我們公司再去支付項(xiàng)目工資。一般是由我們的掛靠方去開(kāi)票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現(xiàn)在不太清楚,這樣的話我做賬的時(shí)候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項(xiàng)目只需要收管理費(fèi)就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢(qián)給我們?nèi)ブЦ豆べY?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,這個(gè)可以這樣弄嘛?
你好 是的 你掛往來(lái)。 最好是有讓對(duì)開(kāi)票給你們 到時(shí)你們支付要有發(fā)票給你們的
我們要給他們開(kāi)發(fā)票的,你既然開(kāi)發(fā)票那不是收入嘛
你好 你開(kāi)票出去 你是收入 。 你要轉(zhuǎn)款給掛靠人 就要他們給你們發(fā)票做成本
那給他們轉(zhuǎn)出怎么做賬呀
你好 讓對(duì)方開(kāi)票給你們。 你做 成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師第一個(gè)分錄我沒(méi)懂
開(kāi)票后錢(qián)轉(zhuǎn)到我賬戶時(shí):借:銀行存款42萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.2萬(wàn),其他應(yīng)付款41.8萬(wàn)。
老師,我理解的對(duì)不對(duì)呀
給你舉例下 。你看看附件資料 理解下 。
可以按收入進(jìn)來(lái)唄
你好 你本來(lái)也得做收入的。 因?yàn)槭且阅愎久x開(kāi)出去發(fā)票的
然后轉(zhuǎn)出時(shí),讓他們開(kāi)票我們?nèi)氤杀締h
我理解的對(duì)不
嗯 是的 就是要對(duì)方給你發(fā)票 做成本。 這樣才合理
可是42萬(wàn)呢怎么做成,他們也掛靠在我們公司這
他們也沒(méi)有原料啥的
你好 讓對(duì)方自己想辦法給你們發(fā)票 。比如人工費(fèi) 材料費(fèi) 等
好。也只能這么做。因?yàn)橐膊荒茏龀山杩顔h
你好 是的 你有收入了 你得有對(duì)應(yīng)成本 。 對(duì)方付給你發(fā)票 你支付款給對(duì)方才合理的。
那成本票比收入票底
可能全額給他打不過(guò)去
你好 本來(lái)也不可能全額打款給他們的 。 你們還得收取管理費(fèi)用的。 到時(shí)你還得開(kāi)票給他們 。這管理費(fèi)用你還得做其他業(yè)務(wù)收入報(bào)稅的。