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老師您好,我們公司的診所使用員工個(gè)人的醫(yī)師資格證書,支付的費(fèi)用要怎么做賬啊,用交稅嗎?沒有票

2020-09-02 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-02 14:21

同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用中 借,管理費(fèi)用 貸,庫存現(xiàn)金 這個(gè)費(fèi)用沒有發(fā)票,是不能在所得稅前扣除的,在匯算時(shí)需要調(diào)整;

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快賬用戶4491 追問 2020-09-02 14:32

老師,那我們要是采購藥品,有西藥,中藥,還有中藥藥材,這些怎么記賬啊,是不是還要設(shè)置二,三級(jí)科目???賣出的藥品是不是也要交增值稅?。?

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快賬用戶4491 追問 2020-09-02 14:32

老師,那我們要是采購藥品,有西藥,中藥,還有中藥藥材,這些怎么記賬啊,是不是還要設(shè)置二,三級(jí)科目???賣出的藥品是不是也要交增值稅???

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齊紅老師 解答 2020-09-02 14:38

同學(xué)你好 那我們要是采購藥品,有西藥,中藥,還有中藥藥材,這些怎么記賬啊,是不是還要設(shè)置二,三級(jí)科目???——是的,要設(shè)置明細(xì)科目,這樣將來核算每種藥品進(jìn)多少,賣多少; 賣出的藥品是不是也要交增值稅???——如果是小規(guī)模納稅人,月銷售額不超10萬或季銷售額不超30萬,是免增值稅;

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快賬用戶4491 追問 2020-09-02 14:49

我們是小規(guī)模納稅人,一直都沒有什么業(yè)務(wù),賣藥品的時(shí)候還是要正常做增值稅的分錄吧,只是在報(bào)稅的時(shí)候銷售額不超規(guī)定的金額,就可以不交增值稅了。采購藥材的具體分錄要怎么做啊,月末還得結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 14:55

同學(xué)你好 采購藥材的具體分錄要怎么做啊, 借,庫存商品 貸,銀行存款 月末還得結(jié)轉(zhuǎn)成本吧? 如果有銷售,是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品

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快賬用戶4491 追問 2020-09-02 15:13

太感謝您了

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齊紅老師 解答 2020-09-02 15:16

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

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快賬用戶4491 追問 2020-09-02 15:35

老師,還要問一下,采購藥品時(shí)是增值稅普通發(fā)票,做分錄的話,增值稅要單列嗎 。 借:庫存商品 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 還是不用單列啊,直接計(jì)入庫存商品里。

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快賬用戶4491 追問 2020-09-02 15:35

有收入的話,增值稅要單列吧

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齊紅老師 解答 2020-09-02 15:41

同學(xué)你好, 小規(guī)模納稅人是沒有進(jìn)項(xiàng)的,采購時(shí)發(fā)生的增值稅是計(jì)入庫存商品中; 有收入的話,增值稅要單列吧——對(duì)的,銷售商品時(shí)的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅的;

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同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用中 借,管理費(fèi)用 貸,庫存現(xiàn)金 這個(gè)費(fèi)用沒有發(fā)票,是不能在所得稅前扣除的,在匯算時(shí)需要調(diào)整;
2020-09-02
您好,至少按個(gè)人部分社保公積金申報(bào)個(gè)人所得稅
2022-04-12
?你好 ;? ? ? ? ? ?借管理費(fèi)用- 工傷醫(yī)療費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬- 工傷醫(yī)療費(fèi);? 借? ?應(yīng)付職工薪酬- 工傷醫(yī)療費(fèi); 貸 其他應(yīng)付款 -某員工 ;? 銀行存款? ? ?
2022-06-28
你好? ?這個(gè)是需要有發(fā)票的 。? ?才好支付。 不然就得 匯算調(diào)整了? ?
2021-03-04
你好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用即可。如果是對(duì)公轉(zhuǎn)賬的話要并入工資薪金,作為員工工資的一部分計(jì)稅
2020-11-20
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