您好,如果和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)且據(jù)實開具,可以抵扣
航天公司開給公司的電子發(fā)票,發(fā)票是飛機款,可以計算抵扣進(jìn)項嗎?
員工坐飛機,沒有電子客票行程單,只有航空公司開的電子發(fā)票,服務(wù)名稱:運輸服務(wù)*客票款(稅率9%)可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?
老師,這種航空公司開的電子普票,可以按飛機票抵扣進(jìn)項稅額嗎?
飛機票航空公司開的電子普票可以抵扣進(jìn)項稅嗎
這種攜程飛機票的 電子發(fā)票開到公司明下 可以計算抵扣進(jìn)行的嗎?還是必須開個人的才可以計算進(jìn)項?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
這張幫我看下
您好,抵扣不了,全額入成本
為啥呢??我有點懵
您這個是普票啊,然后也不符合旅客運輸服務(wù)計算抵扣的要求
是電子發(fā)票!國內(nèi)旅客運輸服務(wù)!也有身份證信息!也都滿足
抵扣憑證有三類 增值稅專用發(fā)票 增值稅電子普通發(fā)票 注明旅客身份信息的國內(nèi)航空運輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票
飛機票只能用行程單計算。而且電子的商品編碼因為旅客運輸服務(wù)