您好, 發(fā)票認(rèn)證的當(dāng)期就要填寫報(bào)表抵扣,入賬的如果不抵扣以后就不能抵扣了,抵扣不了的,您可以自動(dòng)留底
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣月份和認(rèn)證月份不一樣,是在抵扣月份做賬還是在認(rèn)證月份做賬
我一月份報(bào)12月份的稅,專票進(jìn)項(xiàng)抵扣想抵扣12月的銷項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)是在12月份認(rèn)證還是報(bào)稅之前認(rèn)證?
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒(méi)勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
8月份的發(fā)票還沒(méi)來(lái)得及認(rèn)證抵扣的,是不是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),9月份認(rèn)證完做沖銷
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。7月份抵扣了一次。怎么做賬。八月份用未抵扣完的繼續(xù)抵扣怎么做賬。8月份還未抵扣完。
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
報(bào)表是4月份抵扣的,認(rèn)證是5月份的,那我是在4月入賬還是5月入賬
您好 您是5月15號(hào)之前認(rèn)證的,,那這所屬期是屬于四月份的,您就在四月份做帳做上