你好。一般納稅人專票和普票的稅率都是一樣的!
你好,我是一般納稅人商貿(mào)企業(yè) 我們買賣建筑用的石子和沙子 我們專票開(kāi)的是13%普票也只能是13%嗎 因?yàn)橛行∫?guī)??蛻粜枰?%發(fā)票可以嗎 這樣相當(dāng)于稅低了,可以這樣嗎?
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進(jìn)口一批貨物 對(duì)方要讓我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票 我們第一次給他們開(kāi)了普票 他們不要,第二次給他們開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專票 稅點(diǎn)他們承擔(dān) 他們今天和我說(shuō)不行 一定要13個(gè)點(diǎn)的 我說(shuō)我們是小規(guī)模納稅人只能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的 他們說(shuō)外貿(mào)企業(yè)就能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)嗎,可以的話怎么開(kāi)呢
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),有兩家公司,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,股東是相同的兩個(gè)人,法人不同。 請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人公司可以按進(jìn)價(jià)開(kāi)票給小規(guī)模公司嗎?這樣是相當(dāng)于調(diào)貨嗎?因?yàn)槲覀児┴浬潭际?3%專票提供給我們
老師,我們是增值稅一般納稅人(銷售方),我們的客戶是小規(guī)模納稅人(購(gòu)買方),那我們給他開(kāi)專票,他不可以抵扣但是可以做賬做成本費(fèi)用,但是為什么我聽(tīng)身邊的人說(shuō)是小規(guī)模納稅人就一定得開(kāi)普票,開(kāi)普票不也是只能做成本費(fèi)用嗎,不是一樣的嗎
客戶是小規(guī)模納稅人,我們是銷售方是一般納稅人。客戶從我們這里購(gòu)買的有蔬菜鮮肉雞蛋這樣免稅農(nóng)副產(chǎn)品,還有一些速凍餃子和熟食干調(diào)這些13%或者9%的商品,問(wèn):客戶要求給她全部開(kāi)成普票,我怎么開(kāi)?只是把專票換成普票,內(nèi)容和專票上的都一樣嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
我看網(wǎng)上說(shuō)石子沙子可以3%呢
那是自產(chǎn)自銷的生產(chǎn)者。你們是商貿(mào)企業(yè),不存在自產(chǎn)自銷。
是按照稅務(wù)局核定的那單子上的稅率來(lái)是吧?我們進(jìn)都是3%后期可不可以核定征收?有沒(méi)有可能13%和3%兩個(gè)稅率并存?
除非你是自產(chǎn)自銷沙石,可以按照簡(jiǎn)易征收3%的征收率納稅。
不是呢。后期進(jìn)項(xiàng)3%可以申請(qǐng)銷項(xiàng)3%嗎