你好,這個(gè)107.35除以1.13就包含了
老師你好,比如算銷售折讓的實(shí)際貨款 公示 904000含稅價(jià)??(1-5%)=858800 我就不明白為啥總是要(1-5%)而且好多題都是這個(gè)()里的,這個(gè)1代表什么?
老師這個(gè)160為什么不除以(1-5%)消費(fèi)稅 它也是實(shí)木地板啊
你好老師,消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎,其它題目都除以1-5%,為什么這題不需要除以1—5%呢
老師,您好,價(jià)內(nèi)稅價(jià)外稅在計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格上不同,一個(gè)是價(jià)除以(了1-消費(fèi)稅率)一個(gè)是價(jià)÷(了1+增值稅稅率),除了計(jì)算上不同,還有哪些區(qū)別,感覺最后消費(fèi)者購買都需要付價(jià)稅合計(jì)金額
老師這個(gè)消費(fèi)稅為什么不是價(jià)內(nèi)稅嗎?28除以1+13%等于不含稅的價(jià)格。等于24.78。為什么不是用24.78除以1-15%后再乘以15%???
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
可是它? 的是增值稅啊
先剔除增值稅需要這里
這里的金額是含稅的,剔稅了,銷售額里包含著增值稅呀