也是按免稅的這個, (七)對從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅。注意:不包括規(guī)定的國家珍貴、瀕危野生動物及其鮮活肉類、蛋類產(chǎn)品。(依據(jù):財稅〔2012〕75號) ,做賬不體現(xiàn)進(jìn)項稅額,也不體現(xiàn)銷項稅額,直接做借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入

老師我們公司品鑒茶視同銷售分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項稅額 公司審計叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項稅額 按公司審計說的這樣做,稅務(wù)申報的銷售額不是和賬面收入不一致嗎。還有庫存商品購進(jìn)稅率都不是統(tǒng)一的呀。我們這品鑒要怎么處理
老師,我們是銷售凍雞凍兔等冷凍產(chǎn)品批發(fā)零售商。我們購進(jìn)的產(chǎn)品是免稅發(fā)票,那我們該怎么交稅呢?是免稅還是按9%交稅?財務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?需要在賬上體現(xiàn)進(jìn)項和銷項嗎?
老師,我們是餐飲行業(yè)的一般納稅人,從小規(guī)模處取得蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品1%的專票,按規(guī)定可以按9%計算抵扣,但是賬務(wù)怎么處理呢?認(rèn)證了發(fā)票,借:庫存商品9 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1 貸:銀行存款 10 接下來進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出,借:庫存商品1 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1 那計算抵扣不要在賬上體現(xiàn)嗎?體現(xiàn)的話怎么做賬呢?
我當(dāng)月收到銷售折讓紅字發(fā)票,做賬務(wù)處理:借庫存商品紅字,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出籃字,貸應(yīng)付賬款紅字。那么我在交稅的時候,是實際銷售稅額+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項稅額。那么我的購進(jìn)成本應(yīng)該是進(jìn)項金額-庫存商品紅字金額,也就是我的購進(jìn)成本了 還是說不需要減紅字金額
老師您好,我們是糧庫,收購糧食,我們自己開票,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,開的稅率是9%,當(dāng)時糧食入庫的時候做的是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 9%進(jìn)項稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在糧食銷售出去了,我的銷項稅是÷1.09×0.09,銷項稅小,我不想要多余的進(jìn)項稅,我怎么操作分錄,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
配件與勞務(wù)費(fèi)可以開同一張發(fā)票吧?要分行開還是可以開一個品名
老師好!請問稅局有規(guī)定哪些業(yè)務(wù)必須簽書面合同嗎
老師,企業(yè)清償債務(wù)后沒有資金了,未分配利潤還能分紅嗎
你好老師 我想請問一下 我是個體戶 這個月開了一個17萬的票 我要不要交稅呀
老師,給老師年終發(fā)年終獎多少合適
個體工商戶能開13個點(diǎn)的增值稅發(fā)票嗎
老師,公司銷售人員離職,但后續(xù)還要陸續(xù)給他發(fā)回款提成等,要申報個稅,這樣的話就會增加職工人數(shù),怎么處理好呢
營業(yè)執(zhí)照注銷就差公司簽名了,可是并沒有找到哪個二維碼,點(diǎn)簽名不出來
如果一個公司報關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)海運(yùn)費(fèi)都是我們公司承擔(dān),比如售價賣500美元,實際這個500含 了運(yùn)費(fèi)以及報關(guān)費(fèi)的價格了,成本才200,這個毛利要怎么算
請問是不是出口貨物的當(dāng)月要確認(rèn)收入呢,那我們屬于代賬公司做賬,是不是要告知日期,讓代賬公司開出口發(fā)票確認(rèn)收入呢
請問是否免所得稅呢?我的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是批發(fā)兼零售,預(yù)包裝食品兼散裝食品。是否需要增加營業(yè)范圍?
不免企業(yè)所得稅,需要去增加這個冷凍產(chǎn)品批發(fā)零售
謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了