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結(jié)轉(zhuǎn)完了在哪里看有沒有余額呢,還有我做的憑證有借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款的也可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2020-09-01 14:13
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齊紅老師

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2020-09-01 14:13

你好 你損益科目結(jié)轉(zhuǎn)完后 就沒有余額的。 你管理費(fèi)用也得結(jié)轉(zhuǎn)的 借本年利潤貸管理費(fèi)用。 月末損益科目一般是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。

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你好 你損益科目結(jié)轉(zhuǎn)完后 就沒有余額的。 你管理費(fèi)用也得結(jié)轉(zhuǎn)的 借本年利潤貸管理費(fèi)用。 月末損益科目一般是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
2020-09-01
你好,同學(xué)。 如果你 要調(diào)整這應(yīng)付,這樣調(diào)整處理沒問題的
2020-12-31
?你好;? ? ? 你如果涉及了損益科目了。? 要管這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的? ? ?
2022-04-12
您好,當(dāng)是公司支付的 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 756 貸:其他應(yīng)付款756
2024-03-20
同學(xué)您好,借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 貸:財(cái)政撥款結(jié)余-結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入
2023-01-05
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