同學(xué)你好, 可以的,還可以開(kāi)差額發(fā)票的
老師你好 我公司是人力資源公司 暫時(shí)是小規(guī)模 可以開(kāi)5%的差額普票 我們現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了一般納稅人標(biāo)準(zhǔn) 稅務(wù)局現(xiàn)在要我們升為一般納稅人 如果我們升為了一般納稅人后申請(qǐng)普票的話 請(qǐng)問(wèn)我們還能開(kāi)差額票嗎?
老師你好!我公司是建筑公司小規(guī)模企業(yè),目前營(yíng)業(yè)收入快達(dá)到500萬(wàn)了,這樣的話要升級(jí)為一般納稅人,如果升級(jí)為一般納稅人的話能不能開(kāi)1%的普票?
老師我們公司去年有幾筆發(fā)票不知道要開(kāi)紅字發(fā)票沖銷導(dǎo)致銷售額達(dá)到了500萬(wàn),現(xiàn)在去開(kāi)紅字發(fā)票去年的銷售額也不會(huì)減少是嗎,稅務(wù)局讓升為一般納稅人,有什么辦法不升為一般納稅人,如果升為一般納稅人后面可不可以再降為小規(guī)模納稅人
老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,后面準(zhǔn)備升為一般納稅人,現(xiàn)在其它公司開(kāi)的專票后面成為一般納稅人后可以抵扣嘛
老師我們公司是小規(guī)模升一般納稅人,當(dāng)時(shí)核的稅率是9%,升了一般納稅人系統(tǒng)里面還是9%,現(xiàn)在開(kāi)普票和專票都按9%的點(diǎn)來(lái)開(kāi)嗎,還是普票可以按1%
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說(shuō)09年以前買的車簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買的車只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫(kù)存加下進(jìn)來(lái),這樣計(jì)提有沒(méi)有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒(méi)影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開(kāi)票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
那還需要向稅務(wù)局申請(qǐng)嗎 那請(qǐng)問(wèn)一般納稅人差額發(fā)票稅率多少呢?老師
嗯,申請(qǐng)就可以的哦,差額納稅是5%的
差額稅率固定就是5%嗎老師 不管是一般納稅人還是小規(guī)模?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是小規(guī)模 差額稅率就是5%
對(duì)的,這個(gè)是固定的哦
哦哦這樣的啊 好的謝謝老師哈
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝