你好,品名能開打樣費(fèi)
想了解下,我們是紙制品行業(yè)的廠家,遇到客戶需要開打樣費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,品名能開打樣費(fèi)嗎?
老師!我們是玩具生產(chǎn)出口廠家,經(jīng)營范圍有技術(shù)進(jìn)出口,國外客戶提供產(chǎn)品圖紙,我們按產(chǎn)品圖紙在國內(nèi)幫客戶打樣,開模具,設(shè)計衣服等前期一系工作,直至產(chǎn)品可以正常生產(chǎn),收的這筆費(fèi)用可以直接歸到"技術(shù)開發(fā)"嗎?
老師,我們企業(yè)是搞印刷的,就是印刷的生產(chǎn)制造業(yè)。我們的印刷品需要打包,需要用到紙皮箱子。這些紙皮箱子,我們報廢了之后會進(jìn)行出售,當(dāng)廢品賣給回收廢品的人。但是我有個問題啊,我賣這報廢的紙皮箱子,我能開票嗎?我的經(jīng)營費(fèi)用沒這個啊,我的應(yīng)稅項目選什么呀?
老師,我想問一下,我們收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,開戶行哪里打錯一個字,我想問這個稅務(wù)這邊認(rèn)可嗎?還是需要重開?
你好老師,1.客戶在平臺購買產(chǎn)品并匯款至平臺公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺要求我們合作公司給客戶開票,款項不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺再次購買產(chǎn)品才能將客戶的款項以白條形式返到平臺的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國家認(rèn)定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的,平臺強(qiáng)制開不開就罰款。
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
但財務(wù)人員說品名不可修改。這樣不會是虛開嗎?
品名可以修改啊,你本來就是打樣,開打樣費(fèi)怎么是虛開呢
好的,謝謝老師。就是發(fā)票品名需要與實(shí)際交易相匹配對吧
是的,跟實(shí)際交易一樣就行
好的,蟹蟹老師。
不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!