你好 應(yīng)付職工薪酬貸方為負(fù)數(shù),說明就是借方正數(shù),表示多支付了,或者支付了沒有做計(jì)提分錄; 你去看看你7月的那個(gè)分錄怎么做的。 金額之間有差異的。
老師好,公積金貸方負(fù)數(shù),代表什么???是計(jì)提多了嗎?
老師,固定資產(chǎn)在借方是代表公司有這么多資產(chǎn)吧?累計(jì)折舊在貸方是代表已經(jīng)計(jì)提了這么多折舊了是嗎?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方有負(fù)數(shù)余額是代表什么呢
老師,制造費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)是多計(jì)提了嗎?
老師,你好!孕婦職工薪酬在貸方是負(fù)數(shù)代表什么呢?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
如果7月計(jì)提了6840,也支付了6840,還是圖片上的余額,就說明7月之前有問題,是嗎
如果7月計(jì)提了6840,也支付了6840,還是圖片上的余額,就說明7月之前有問題,是嗎
你好 是的 但是我看你們上面期初是平的。 您是7月發(fā)生了業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差異 。 你要去看7月的業(yè)務(wù)
我們公積金是當(dāng)月交當(dāng)月,工資是次月發(fā)上月,我是7月份由手工帳改電腦賬,是不是期初不應(yīng)該是平的?怎么做完這月,應(yīng)付職工薪酬不是我該發(fā)的數(shù)???
你好 是的期初應(yīng)該會(huì)有余額的 。 那你就去核對(duì)期初數(shù)據(jù)哈
前任會(huì)計(jì)說,計(jì)提多少交多少,和我說沒有余額,但我看他是當(dāng)月計(jì)提,次月交的,我們應(yīng)該是當(dāng)月交當(dāng)月,我都糊涂了,應(yīng)該怎么改啊?
你好 社保是正常是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。 繳納是看當(dāng)?shù)厍闆r。 一般是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 。 你不用去看前任是怎么做賬的。 你去檢查你們社保繳費(fèi)明細(xì)表 和你們做賬的情況。 看具體是什么原因?qū)е碌摹?
社保沒錯(cuò)
你好 沒錯(cuò)就正常做就行了。 你上面有公積金余額的去查原因 。
明天截圖看吧,這樣和您說,我也說不清楚
明天截圖看吧,這樣和您說,我也說不清楚
你好 你自己可以先去查什么原因 。
好的,謝謝
好的 希望能幫到你