企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額的12%的部分,準予扣除 題目是捐贈給關聯(lián)公司,不得扣除
老師捐贈支出限額不是是利潤總額的12%嗎?為什么調整利潤時是按照200全額調增的?
老師,小型微利企業(yè)應納稅所得額低于300萬,是按照預交時的利潤總額還是按照利潤總額+納稅調整增加額-納稅調整減少額呢
老師 公益性捐贈支出里面的扶貧地區(qū)的捐贈支出 不是據(jù)實扣除嗎?也要按照不超過年度利潤總額的12%?
老師,捐贈的扣除限額,會計利潤的12%,如果會計利潤錯了,需要先調整成正確的會計利潤,然后按照調整后的會計利潤算捐贈的扣除限額嗎?
公益性捐贈支出不超過利潤總額12%的部分允許扣除,那為什么這個調整明細表按稅收計算的扣除限額那里數(shù)字是0?
有兩家公司給同一人申報個稅工資,都是7000元工資,每月也都交個稅,那明年匯繳時還交個稅嗎?是不是匯繳只能扣除1個5000元每月?
老師,是不是從今年9月起,都要給每個員工買社保呢?
老師 我二月份的賬 分錄寫錯了 我是小規(guī)模納稅人 申報了但是沒交過稅 能進去軟件反結賬改嗎?
老師,空調安裝維修單位,是跟品牌方簽的售后服務的,以前是個體戶,后來開票超500萬,就變成一般納稅人了,后來解除了幾個品牌,只有一個品牌服務,月開票只有10萬以內,要怎樣可以變回個體戶?
郭老師還是剛剛的問題,就就是我按照剛剛說的調整在去年,然后今年的數(shù)據(jù)是會變的,去年是不變對不對?
不交殘保金對公司會有啥不利影響?會產(chǎn)生哪些后果?
老師,請問公司購買商鋪簽訂的買賣合同,印花稅是合同簽訂的時候交?還是辦理房本的時候交呢?
員工福利費沒記應付職工薪酬 直接記的管理費用,匯算清繳沒把這部分福利費填a105050職工福利費支出里,問題大嗎老師
老師,個人所得稅為什么累計減除費用是10000了呢
郭老師,我剛剛的問題可以接著問嗎?
老師,那還有哪種捐贈是不得扣除的
老師,那還有哪種捐贈是不得扣除的
老師,那還有哪種捐贈是不得扣除的
老師,那還有哪種捐贈是不得扣除的
老師,那還有哪種捐贈是不得扣除的
只要不是符合條件的公益性捐贈,都不得扣除
謝謝老師,我的網(wǎng)有點卡所以一下子發(fā)出去好多條
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沒關系,好像我碰到其他學員也是發(fā)了好幾條一樣的,可能今天網(wǎng)不太好