這個(gè)是與外賬沒有關(guān)系的分錄,外賬不處理。內(nèi)賬處理
從內(nèi)賬個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)出26913元到外賬對(duì)公戶,內(nèi)賬和外賬分別如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,您好。一個(gè)公司有對(duì)公賬戶和現(xiàn)金賬戶(股東的銀行卡,來回轉(zhuǎn)賬),從公賬轉(zhuǎn)給供應(yīng)商材料款,做內(nèi)賬時(shí)分錄怎么做,要涉及到進(jìn)項(xiàng)稅嗎?收到的進(jìn)項(xiàng)票給做外賬的會(huì)計(jì)了
公司兩個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)賬,各自賬號(hào)會(huì)計(jì)分錄如何做不會(huì)產(chǎn)生科目余額不重復(fù)?如A賬號(hào)轉(zhuǎn)出,借:銀行存款-B賬號(hào) 貸:銀行存款-A賬號(hào),然后B賬號(hào)收到此筆轉(zhuǎn)款會(huì)計(jì)分錄就變成一樣?借:銀行存款-B賬號(hào) 貸:銀行存款-A賬號(hào)??如何做B賬號(hào)收到轉(zhuǎn)款分錄才對(duì)又不重復(fù)A賬號(hào)的轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄呢?
過賬開票的收到發(fā)票 公戶轉(zhuǎn)給對(duì)方,對(duì)方打到個(gè)人卡上 內(nèi)賬上分別如何做會(huì)計(jì)分錄
老師內(nèi)賬,個(gè)人賬戶的款已入賬,但是從這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)到對(duì)公戶的款,我要咋做會(huì)計(jì)分錄
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
同學(xué)你好, 借銀行-公戶 貸銀行-個(gè)人戶 這是內(nèi)賬的分錄 外賬的分錄是: 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
這樣內(nèi)賬上月末資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金就會(huì)多26913
這樣內(nèi)賬上月末資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金就會(huì)多26913
這樣內(nèi)賬月末資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金不就多出26913嗎?
內(nèi)賬是借銀行-公戶 貸銀行-個(gè)人戶沒有多呀