同學(xué)你好,在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上。
我是外貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在電子稅務(wù)局出口退稅管理的模塊變了,現(xiàn)在在哪里可以查到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稽查局通過(guò)沒(méi)有?
我們現(xiàn)在申報(bào)的外貿(mào)企業(yè)為什么沒(méi)在進(jìn)出口退稅系統(tǒng),填寫(xiě)進(jìn)出口發(fā)票明細(xì)表 ,都是直接在電子稅務(wù)局填報(bào)的發(fā)票和進(jìn)出口明細(xì)表 ,然后等稅務(wù)局審核 剛才聽(tīng)的是先在進(jìn)出口退稅系統(tǒng)填報(bào) 然后再到電子稅務(wù)局 問(wèn)題出在哪呢?[抱拳]
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,8月份出口了一批貨物,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在勾選平臺(tái)提交了,電子稅務(wù)局看到狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,我是不食要等到稽核通過(guò)后然后再做相應(yīng)退稅申請(qǐng)
外貿(mào)企業(yè),在電子稅務(wù)局可辦理出口退稅發(fā)票信息查詢(xún)里顯示2022年12月份的發(fā)票已經(jīng)稽核,但是申報(bào)里增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理里顯示2022年12月份的發(fā)票未稽核?是什么情況?
老師,我是外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口公司,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,在電子稅務(wù)局里一直查不到發(fā)票信息是什么原因?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎