您好, 借 管理費用-差旅費 貸 庫存現(xiàn)金
李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元用現(xiàn)金付訖。其中:飛機(jī)票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內(nèi)租車費1240元;出差補助1800元 怎么寫會計分錄呀?
李平出差回來,報銷差旅費12,100元,超支100元用現(xiàn)金付訖,其中,飛機(jī)票是5210元。住宿費是3632.80元,增值稅稅額是217.92元。市內(nèi)租車費是1240元,出差補助1800元。會計分錄怎么寫
老師這個會計分錄應(yīng)該怎么寫:開出現(xiàn)金支票一張,面額200元,支付廠長外出差旅費.
開出現(xiàn)金支票,支付廠長外出差旅費,為什么是管理費用啊?我覺得是管理費用,我老師說是其他應(yīng)收款,然后我不知道應(yīng)該怎么說
.一日銀行開出支票一張。張,從銀行提取現(xiàn)金20000元。(214日,收到乙公司的銀行匯票一張,金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日,行政科張某出差,借支差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。(4)8日,將多余庫存現(xiàn)金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉(zhuǎn)賬支票-張,用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知,支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。(8)20日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票-張,支付購買的鋼材款25000元。(9)30日,在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元,原因待查。(10)31日經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的,其余200元無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。做分錄
老師您好,請問有購銷合同模板嘛?謝謝
這道題怎么理解?什么情況下需要確認(rèn)遞延,什么情況不用確認(rèn)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費有幾百萬,奇葩的是我們財務(wù)歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個部門,老板外地的,老板天天在公司??偙O(jiān)也一個月來兩天,我只是個打雜的不在高管群很多事都不知道,財務(wù)的事得自己主動發(fā)現(xiàn)問題提出來解決,我有啥問題直接匯報給人力行政總監(jiān)。我跟她強(qiáng)調(diào)過幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費這個月一下子開進(jìn)來四百萬,都是專票,我從平臺上看到,應(yīng)該欠著人家的。需要讓對方作廢重開嗎,金額好大,有點麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行,離五百萬還很遠(yuǎn)
請問房地產(chǎn)企業(yè)暫估成本怎么做
這兩個表格是黃某發(fā)來的,需要我歸還7000多給他,他這樣計算對嗎?他意思是要各自拿回原先給的錢,再加上利潤分成他說已經(jīng)給了6000,現(xiàn)在只有3455.15拿回,覺得給少了我需要怎么做
河南個體工商戶注銷 怎么注銷
老師,我用的是加權(quán)平均,庫存商品本應(yīng)還有2臺機(jī)器,但現(xiàn)在又推給期中一個供應(yīng)商了,導(dǎo)致我多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,成本都是在24年,這個怎么調(diào)呢?
老師我?guī)蛣e人個稅匯算,我輸入他的信息,找回密碼的時候提示信息驗證沒通過,是什么原因呢
你好老師 經(jīng)營超市給員工買的工服會計分錄怎么做
3月份工資,4月份發(fā)放,5月份申報個人所得稅?、
為什么不是銀行存款
抱歉,看錯了,是現(xiàn)金支票,貸方為銀行存款科目。