您好。 可以據(jù)實入賬。
老師,您好!小規(guī)模納稅人,17年收到300萬的發(fā)票已入賬,對方公司又把發(fā)票作廢了,我們后來找不到對方公司,我們現(xiàn)在怎么調(diào)賬?只能按照2017年的企業(yè)所得稅來補稅嗎?
老師,我2017年使用快賬做的賬套現(xiàn)在還能找到資料嗎?
老師您好,現(xiàn)在找到2017年的水費發(fā)票還能入賬嗎?
老師您好,我們單位現(xiàn)在還有2017年4月和2019年6月,2019年8月的三份進項發(fā)票未認證 ,請問該如何處理。這三份發(fā)票的發(fā)票現(xiàn)在也找不到了
老師,公司找到好多去年的費用票,現(xiàn)在還能報銷嗎?
老師,我們辦理注銷的時候,還有未抵扣的進項稅,怎么做賬
收到個人退回的伙食補貼會計分錄借:銀行存款、貸:管理費用-福利費。還是沖減其他科目
老師,這樣記分錄能行嗎?意思是和這個公司的購進和銷售抵消了是嗎
貸款利息降了,扣款的利息怎么算的
工資申報報錯月份怎么調(diào)過來啊,應報上上月應發(fā),都報的上月工資
銷了一批貨物 并且已開票入賬了,后面復盤說這批貨物送給客戶的,款不收回來的。請問老師,應收而不收回來的款入賬什么科目?需要繳納什么稅?
老師,我現(xiàn)在接手一般納稅人外賬報稅,就只需要問代賬公司銷售及進項嗎,還需要什么?
老師,購買的辦公樓300萬,預計使用月數(shù)是多少呢?殘值率和殘值怎么算?
老師,銷售商品了,計提增值稅,是不是,應交稅費借增值稅銷項稅額,貸應交稅費增值稅進項稅額,和應交稅費未交增值稅,
老師這筆分錄不懂?麻煩解釋一下
這個跨期很久了啊
您好。 雖然跨期很久,但會計記賬基礎乃是真實發(fā)生業(yè)務,因而可以按照規(guī)定入賬。
好的,謝謝您
不客氣,祝您工作順利。