同學(xué)你好,理論上 是這樣規(guī)定的哦 實(shí)踐中 稅務(wù)局 不可能查你們簽合同的情況 所以 是以開票金額 征收印花稅計(jì)算哈
老師,我們銷售貨物,簽訂合同,是不是繳印花稅了?
老師,我們公司銷售給個(gè)人的貨物,因?yàn)槭橇闶蹅€(gè)人沒有簽訂合同,收到的貨款需要繳納印花稅嗎?
購(gòu)買貨物簽訂合同,我們是購(gòu)買方需要交印花稅?
關(guān)于印花稅,我們采購(gòu)貨物簽訂的購(gòu)銷合同要不要交印花稅?
你好,老師,我是小規(guī)模銷售貨物企業(yè),沒有簽訂銷售合同,印花稅計(jì)稅金額按什么來算?
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購(gòu)運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購(gòu)入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢,但其中個(gè)人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個(gè)人部分可以計(jì)入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營(yíng),持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號(hào),我可以在7月15號(hào)之前開456月關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號(hào)之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請(qǐng)問收的會(huì)員費(fèi),入賬預(yù)收賬款,必須按會(huì)員名字一個(gè)一個(gè)的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費(fèi)多少后也要一個(gè)人一個(gè)人的計(jì)入收入嗎?有沒有簡(jiǎn)便打包的方法?謝謝
我看學(xué)堂視頻里有這么句話,甲方已經(jīng)交付商品并且開具增值稅專用發(fā)票,主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙方,并且滿足收入確認(rèn)條件。老師我不懂這句話,可以幫我分析一下嗎?收入的確認(rèn)條件? 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和報(bào)酬轉(zhuǎn)移是什么意思?
這個(gè)的話,說的是甲方就這個(gè)價(jià)格,給乙方了 以后商品乙方能否以高價(jià)賣出之類的 是賺是賠 與甲方無關(guān)了
哦哦,老師,印花稅是不是都按開票金額征收了?
對(duì)于購(gòu)銷業(yè)務(wù)來說 是這樣的哦
那比如貨物運(yùn)輸合同呢?
這個(gè)也是按開票金額來 不過稅率不同哦
老師,公司購(gòu)入辦公用品,入庫(kù)了,計(jì)入什么科目?領(lǐng)用時(shí),計(jì)入什么科目?
這個(gè)的話 可以計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 領(lǐng)用時(shí) 轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
老師,收入的確認(rèn)條件是不是別人接手貨了?
嗯嗯 可以這樣理解的
在沒有其他條件了嗎?
還有的都是書上的定義啊 這些東西 實(shí)踐中 不可能一條一條去套的 自己判斷的 而且你說的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移這個(gè) 也是舊會(huì)計(jì)制度的判斷條件 新會(huì)計(jì)制度 都改了 語(yǔ)言也很晦澀。。。
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的視屏里講到,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款不可以同時(shí)出現(xiàn)余額,是什么意思?
這個(gè)是針對(duì)同意客戶或供應(yīng)商而言的 正常的 應(yīng)付賬款在貸方 而預(yù)付賬款在借方 如果同時(shí)存在 應(yīng)當(dāng)想回抵消的
老師,開發(fā)票的話是不是,稅收分類加商品名稱?
嗯嗯 是這樣處理的