你好,同學(xué)。 你這里的處理沒(méi)有什么問(wèn)題。 中間3.3%稅負(fù),應(yīng)繳稅費(fèi)是什么意思
老師幫我看一下下圖中的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表有沒(méi)有出現(xiàn)錯(cuò)誤或問(wèn)題,都是自己編寫,有點(diǎn)不確定,謝謝
老師,圖中是我隨便做的一個(gè)案例分析,老師看對(duì)嗎?有沒(méi)有算錯(cuò)的,不合理的?謝謝
老師,關(guān)于勞動(dòng)合同試用期的規(guī)定,圖片中訂3年期合同,試用期約定6個(gè)月,應(yīng)該對(duì)???我做題看答案說(shuō)不對(duì),我不知道哪不對(duì),求解,謝謝老師!
老師早上好!請(qǐng)您看一下圖中的例題中我標(biāo)注的紅字對(duì)嗎?實(shí)在理解不了了,謝謝老師!
老師您好!請(qǐng)您看一下圖中的這個(gè)題,它是不寫錯(cuò)了,題中上面是丙公司,下面是乙公司,對(duì)嗎?謝謝老師!
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ③卷煙是復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來(lái)講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問(wèn)題 謝謝!
稅負(fù),就是占比銷售額的3.3%。算出應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)6680
那沒(méi)問(wèn)題,計(jì)算正確的。
才1萬(wàn)的利潤(rùn)就得繳納6680得稅額,好高,以為算錯(cuò)了。太高
沒(méi)有,你這里只是利潤(rùn)低了,你這里利潤(rùn)率不高而已。 這里計(jì)算沒(méi)有錯(cuò)。
就是利潤(rùn)在高點(diǎn)的話,稅費(fèi)更是高,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)本來(lái)就只有那么點(diǎn)
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)不夠是不是增值稅好高呀,沒(méi)別的辦法可以合理避稅呢?
老師,確定計(jì)算都正確的對(duì)吧?要給老板看。
計(jì)算是正確的,但你的稅負(fù)3.3%是有點(diǎn)高,今 年多數(shù)地區(qū)已經(jīng)降1.5%左右了的
但是進(jìn)項(xiàng)稅不夠,沒(méi)辦法少!頭疼
那你這就沒(méi)辦法了的,只有交。