您好 建筑公司,勞務(wù)派遣人員的工資由公司直接支付,勞務(wù)公司需提供發(fā)票給您單位
老師你好,我們是建筑公司,勞務(wù)派遣人員的工資由我公司直接支付,勞務(wù)公司需提供發(fā)票給我們嗎,謝謝!
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報(bào)酬我們公司打給勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu),由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報(bào)繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
請問一下老師,我公司支付給勞務(wù)派遣公司代替我公司支付給勞務(wù)派遣員工的工資(勞務(wù)派遣公司的員工,給我公司工作,勞務(wù)派遣公司支付這些員工工資,再由我公司支付給勞務(wù)派遣公司工資。)怎么做賬?
老師,我們公司支付給勞務(wù)派遣公司員工工資,我們公司如何做憑證?謝謝
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
9月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選確認(rèn),想撤回重新勾選怎么操作
個體工商戶也可以像公司那樣買社保了嗎?
老師,申報(bào)個人所得稅的時候,本期收入含個人社保和公積金部分嗎?
楊老師;您好,咨詢您一個問題;公司堆存費(fèi)需要計(jì)入成本;預(yù)付10萬元堆存費(fèi);實(shí)際應(yīng)付18萬怎么做賬呢?需計(jì)提以后支付分錄怎么做呢?
老師預(yù)付少沖了3元,應(yīng)付多了3元。我這兩咋入賬
【杭州市稅務(wù)局】XX有限公司:你單位尚未完成企業(yè)銀行賬戶帳號備案,為避免產(chǎn)生稅收違法事項(xiàng)、影響您企業(yè)的納稅信用等級評價(jià),請您于2025年10月15日前登陸電子稅務(wù)局完成備案。具體備案步驟如下:登錄電子稅務(wù)局-【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【制度信息報(bào)告】-【存款賬戶賬號報(bào)告】。若有問題可通過電子稅務(wù)局中征納互動平臺模塊在線咨詢 老師,老板收到這個信息,是要稅局要綁三方嘛
老師,是不是很久沒開票,額度會調(diào)整的。目前可開票額度是5000,可以調(diào)增額度嗎?
老師,怎么在稅務(wù)局看企業(yè)開票的稅點(diǎn)?
老師好!冰箱1070元折舊幾年?行車37000元折舊幾年?
老師你好!發(fā)票上是注明工資薪金,還是統(tǒng)稱為勞務(wù)費(fèi)?那勞務(wù)派遣人員的工資每月需要計(jì)提嗎,收到勞務(wù)發(fā)票時會計(jì)分錄怎么寫?發(fā)放勞務(wù)人員工資時做工資表嗎?分錄又是怎樣的?謝謝!
發(fā)票上注明勞務(wù)費(fèi) 請問您是問您單位還是問勞務(wù)派遣單位?
就是勞務(wù)派遣單位的發(fā)票怎么開,我單位才能記入應(yīng)付職工薪酬科目?我公司收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票,借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)工資時做工資表借應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 對嗎,老師!
開具了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 您單位不要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目啊 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第34號)規(guī)定: 企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工支出稅前扣除問題企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工所實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)分兩種情況按規(guī)定在稅前扣除 1、按照協(xié)議(合同)約定直接支付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用,應(yīng)作為勞務(wù)費(fèi)支出; 2、直接支付給員工個人的費(fèi)用,應(yīng)作為工資薪金支出和職工福利費(fèi)支出。其中屬于工資薪金支出的費(fèi)用,準(zhǔn)予計(jì)入企業(yè)工資薪金總額的基數(shù),作為計(jì)算其他各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用扣除的依據(jù)。第2種情況怎么理解,直接支付勞務(wù)派遣員工的工資計(jì)入應(yīng)付職工應(yīng)酬?謝謝老師
直接支付了 對方不開發(fā)票給您單位 算您單位的應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在是對方開具了勞務(wù)發(fā)票給您單位 所以不用算應(yīng)付職工薪酬 算勞務(wù)費(fèi)就好了 而且您計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 涉及到繳納工會經(jīng)費(fèi) 殘保金 社?;鶖?shù)
老師你好,我公司將勞務(wù)派遣員工的工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,勞務(wù)派遣員工的社保就需要我單位繳納,是嗎?最近有個包工頭掛靠我單位,拿來工資表從我公司賬戶支付,這部分工人不屬于我公司工人,我公司也未幫他們交社保,從我公司發(fā)工資,是否會有稽查風(fēng)險(xiǎn)?發(fā)工資時分錄和我公司正式員工一樣處理嗎,計(jì)提時借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬 發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款謝謝!
要增加您單位的社保繳費(fèi)基數(shù) 社保是根據(jù)工資來核定繳納的 您做工資發(fā)放了 當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn) 要申報(bào)工資薪金個人所得稅 就意味都是您單位員工 有繳納社保的義務(wù) 如果工資表做工資 是這樣賬務(wù)處理
老師你好!直接支付了 對方不開發(fā)票給您單位 算您單位的應(yīng)付職工薪酬。這種情況需要計(jì)提工資嗎?計(jì)提的分錄和上方一樣嗎?謝謝!
要增加您單位的社保繳費(fèi)基數(shù) 社保是根據(jù)工資來核定繳納的。我們的社保一般都是按社保的最低基數(shù)交的,不是按工資計(jì)算的。我公司直接支付,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,勞務(wù)派遣人員的社保要我公司繳納嗎?
是的 不開具發(fā)票就是自己單位計(jì)提發(fā)放工資一樣的處理 是的 您發(fā)放了工資 做了工資薪金申報(bào) 這些人員有可能讓您單位繳納社保
老師你好!勞務(wù)公司購買的安全帽,手套等分錄怎么處理?謝謝!
可以計(jì)入勞務(wù)成本-勞保費(fèi)用科目
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,由勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本是嗎?如果當(dāng)月沒有收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,期末勞務(wù)成本在資產(chǎn)負(fù)債表里計(jì)入哪個科目?謝謝!
是的 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,由勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本 當(dāng)月沒有收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,期末勞務(wù)成本在資產(chǎn)負(fù)債表里計(jì)入存貨欄次
老師你好!如果當(dāng)月有收入,能否直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,不通過勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)科目?勞務(wù)公司哪些可以計(jì)入勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi),能否幫忙列舉一下,謝謝!
當(dāng)月有收入,能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,不通過勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)科目 勞務(wù)費(fèi)一般是收到勞務(wù)發(fā)票的時候做二級科目
老師你好!建筑公司期末確認(rèn)收入時,是根據(jù)開出的發(fā)票借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本時是按實(shí)際發(fā)生的成本全部結(jié)轉(zhuǎn)還是按比例結(jié)轉(zhuǎn),如果按比例結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的比例多少合適?分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本謝謝!
您收入是根據(jù)什么開具的發(fā)票金額