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能不能像第一題一樣幫我寫分錄 第一題會寫 第二題不會了

能不能像第一題一樣幫我寫分錄 
第一題會寫 第二題不會了
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第一題會寫 第二題不會了
能不能像第一題一樣幫我寫分錄 
第一題會寫 第二題不會了
2020-08-28 23:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-29 08:36

你好,同學(xué)。 借,庫存商品2400 貸,主營業(yè)務(wù)成本2400 借,應(yīng)交稅費~增值稅260 主營業(yè)務(wù)收入4000 貸,應(yīng)收賬款4260 總的應(yīng)收帳款20000+20000×13%=22600 壞賬(22600-4260)×10%=1834 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)1834×25%

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齊紅老師 解答 2020-08-29 08:39

你好,同學(xué)。 借,庫存商品2400 貸,以前年度損益調(diào)整~主營業(yè)務(wù)成本2400 借,應(yīng)交稅費~增值稅260 以前年度損益調(diào)整~主營業(yè)務(wù)收入4000 貸,應(yīng)收賬款4260 總的應(yīng)收帳款20000+20000×13%=22600 壞賬(22600-4520)×10%=1808 遞延所得稅452 借,壞賬準(zhǔn)備426 貸,以前年度損益調(diào)整~信用減值損失426

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 08:42

不用以前年度科目嗎

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 08:45

前面都對的 畫橫線的怎么不一樣了

前面都對的 畫橫線的怎么不一樣了
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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 08:50

因為我13題 遞延資產(chǎn)也是根據(jù)以前年度科目余額×25%算出的

因為我13題 遞延資產(chǎn)也是根據(jù)以前年度科目余額×25%算出的
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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 08:50

為啥問您的這道題 就不能用以前年度科目余額算

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齊紅老師 解答 2020-08-29 08:52

銷售退回本屬于正常的退回事項,如果不是在財務(wù)報表日后事項是不調(diào)整以前年度損益調(diào)整。后面重新給了你分錄,你這里屬于日后事項。

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 08:55

對呀所以用以前年度科目啊 我寫的分錄對的呀 就是最后一步遞延資產(chǎn)我用的以前年度科目余額?25%沒算出答案

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 08:55

您看畫橫線的

您看畫橫線的
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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 09:00

就是我用的同一種思維做題 為啥一道算出來了遞延一道算不出

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齊紅老師 解答 2020-08-29 09:02

遞延所得稅不是用這里利潤計算,是應(yīng)收帳款計提的壞賬形成的,你看一下

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 09:06

照你這么說 這道題遞延資產(chǎn)等于3.39×0.25了?

照你這么說 這道題遞延資產(chǎn)等于3.39×0.25了?
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齊紅老師 解答 2020-08-29 09:52

13嗎,你說的是? 沒太明白你后面的回復(fù)

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 09:53

對的 13題的遞延所得稅 我就是用以前年度損益的余額算的

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 09:55

(100-3.39-80) ×0.25 算的遞延資產(chǎn)4.15

(100-3.39-80) ×0.25
算的遞延資產(chǎn)4.15
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齊紅老師 解答 2020-08-29 10:00

你這里退貨并不形成遞延所得稅,也只是壞賬形成的的遞延所得稅的。

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 10:01

那我這個分錄錯了???

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 10:03

我想問13題遞延資產(chǎn)是多少 和正確的會計分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-29 10:41

13,你這里分錄沒有錯 沖減遞延所得稅資產(chǎn)的金額為 113×10%×25% 只是壞賬部分確認(rèn)的

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 10:44

那多出來的遞延所得稅是哪來的 我分錄里遞延所得稅是4.15

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齊紅老師 解答 2020-08-29 10:55

按照你這里的題材,你這個確認(rèn)遞延所得稅的只是這個壞賬這一塊,你這個金額我不太清楚你是怎么來的。

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快賬用戶7018 追問 2020-08-29 10:57

你剛剛不是說我分錄對的嗎 咋又不知道這個金額怎么來的 那您能給我寫完整分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-29 11:59

借,庫存商品80 貸,以前年度損益調(diào)整~主營業(yè)務(wù)成本80 借,應(yīng)交稅費~增值稅13 以前年度損益調(diào)整~主營業(yè)務(wù)收入100 貸,應(yīng)收賬款113 遞延所得稅金額113×10%×25% 借,以前年度損益調(diào)整2.825 貸,遞延所得稅資產(chǎn)27825 借,壞賬準(zhǔn)備11.3 貸,以前年度損益調(diào)整~信用減值損失11@

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