同學你好 (1)期末,分配職工工資:其中生產(chǎn)工人工資20萬元,車間管理人員工資5萬元,廠部管理人員工資8萬元。要求編制職工工資分配業(yè)務(3分)。 借,生產(chǎn)成本20 借,制造費用5 借,管理費用8 貸,應付職工薪酬33 (2)期末計提固定資產(chǎn)折舊5萬元,其中計入制造費用3萬元,管理費用1萬元,銷售費用1萬元。要求編制期末計提折舊業(yè)務(3分)。 借,制造費用3 借,管理費用1 借,銷售費用1 貸,累計折舊 5 (3)現(xiàn)有壞賬準備貸方余額1萬元,期末應收賬款余額100萬元,計提壞賬比例3%。要求:編制年終計提壞賬準備業(yè)務。 借,信用減值損失2 貸,壞賬準備2

資料:某企業(yè)本期發(fā)生下列業(yè)務,根據(jù)要求做相關賬務處理(1)期末,分配職工工資:其中生產(chǎn)工人工資20萬元,車間管理人員工資5萬元,廠部管理人員工資8萬元。要求編制職工工資分配業(yè)務(3分)。(2)期末計提固定資產(chǎn)折舊5萬元,其中計入制造費用3萬元,管理費用1萬元,銷售費用1萬元。要求編制期末計提折舊業(yè)務(3分)。(3)現(xiàn)有壞賬準備貸方余額1萬元,期末應收賬款余額100萬元,計提壞賬比例3%。要求:編制年終計提壞賬準備業(yè)務。
某企業(yè)一臺設備損毀,原價值為200萬已經(jīng)計提折舊120萬,計提固定資產(chǎn)減值準備10萬元,支付清理費用3萬元,材料變價收入8萬元,要求編制有關固定資產(chǎn)清理的會計分錄,不考慮相關稅費 某企業(yè)按應收賬款余額的3%計提壞賬準備,2016年末壞賬準備賬戶余額為0,其后幾年應收賬款及壞賬發(fā)生的情況如下,2017年末應收賬款余額為50萬元,2018年發(fā)生壞賬損失12,000元,年末應收賬款余額為60萬元,2019年收回,已作為壞賬的應收賬款1萬元,年末應收賬款余額為70萬元,要求編制。各年末計提壞賬準備以及發(fā)生和收回壞賬的會計分錄
A公司采用“應收款項余額百分比”法核算壞賬損失,壞賬準備的提取比率為10%。有關資料如下: (1)2019年12月1日應收款項期初余額為100萬元,壞賬準 貸方余額10萬元; (2)12月6日發(fā)生壞賬損失40萬元; (3)12月28日收回前期已確認的壞賬20萬元,存入銀行; (4)2019年末,應收賬款余額為200萬元,壞賬準備貸方應有余額20萬元。 【要求】:根據(jù)上述資料,編制有關發(fā)生壞賬時、收回前期已確認的壞賬時、期末計提壞賬業(yè)務的會計分錄。(金額單位用萬元表示。)
A公司采用“應收款項余額百分比”法核算壞賬損失,壞賬準備的提取比率為10%。有關資料如下:1)2019年12月1日應收款項期初余額為100萬元,壞賬準備貸方余額10萬元;(2)12月5日發(fā)生壞賬損失40萬元;(3)12月28日收回前期已確認的壞脹20萬元,存入銀行;(4)2019年末,應收賬款余額為20萬元,壞賬準備貸方應有余額20萬元?!疽蟆?根據(jù)上述資料,編制有關發(fā)生壞賬時、收回前期已確認的壞賬時、期末計提壞賬業(yè)務的會計分錄。(金額單位用萬元表示。)
A公司采用“應收款項余額百分比”法核算壞賬損失,壞賬準備的提取比率為10%。有關資料如下:(1)2019年12月1日應收款項期初余額為100萬元,壞賬準備貸方余額10萬元;(2)12月6日發(fā)生壞賬損失40萬元;(3)12月28日收回前期已確認的壞賬20萬元,存入銀行;(4)2019年末,應收賬款余額為200萬元,壞賬準備貸方應有余額20萬元。【要求】:根據(jù)上述資料,編制有關發(fā)生壞賬時、收回前期已確認的壞賬時、期末計提壞賬業(yè)務的會計分錄。(金額單位用萬元表示。)第1空:第2空:第3空:第4空:
小會計準則生產(chǎn)轉庫存憑證需要成本明細嗎還是就列個轉入庫存的明細,數(shù)量和價格。
提供給審計單位的銀行明細回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復開具了,是這個問題嗎,導致報表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機構提供的醫(yī)療服務免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉出分錄
稅務局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學堂稅務師精講課的講義在哪里買啊?