您好,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存商品
公司建的員工免費(fèi)食堂,吃公司自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,怎么賬務(wù)處理
老師,我公司有自己的食堂,中午吃飯免費(fèi),早晚飯各只收取一點(diǎn)費(fèi)用,還有個(gè)別幾個(gè)其他公司員工來吃,但收取的費(fèi)用不入賬,請(qǐng)問有關(guān)食堂的費(fèi)用我該怎么做賬?
公司自己的食堂,免費(fèi)提供給員工,請(qǐng)問怎么做賬?
公司有自己的食堂,免費(fèi)提供給員工就餐,怎么做賬
公司為員工開的食堂,供員工免費(fèi)吃飯,產(chǎn)生的費(fèi)用該如何入賬
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
老師,不用走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
您好,不好意思呀,寫漏了一步,更正會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
好的謝謝老師
不客氣哈,如果對(duì)我的回復(fù)滿意,請(qǐng)給予五星評(píng)價(jià)咯,謝謝啦!