您好 一般納稅人收到普票和電子普通發(fā)票 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用
一般納稅人收到普票和電子普通發(fā)票,增值稅分錄怎么做?進(jìn)成本嗎
老師 一般納稅人收到金稅盤服務(wù)費(fèi)電子普通發(fā)票,怎么抵扣增值稅
一般納稅人銷售貨物和購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅普通發(fā)票分別怎么做分錄?
一般納稅人可以收取增值稅普通發(fā)票作為進(jìn)項(xiàng)票入賬嗎?怎么做分錄
一般納稅人拿到稅率6%的增值稅電子普通發(fā)票怎么處理
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
還有老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到本月底才知道不抵扣,購(gòu)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做賬怎么做?
那您有沒有勾選認(rèn)證?
同樣的道理小規(guī)模納稅人無(wú)論收到什么票,都進(jìn)成本對(duì)嗎老師?
同樣的道理小規(guī)模納稅人無(wú)論收到什么票,都進(jìn)成本 是的
沒有勾選
那可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
關(guān)鍵發(fā)票是月初就拿到了,也不知道到月底做不做賬呀?哪進(jìn)項(xiàng)怎么做
那可以先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 后期確認(rèn)需要認(rèn)證了 就把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額啊
還有老師申報(bào)報(bào)表時(shí),增值稅所得稅和個(gè)人所得稅申報(bào)全是0的情況下?還需稅款繳納嗎?
增值稅所得稅和個(gè)人所得稅申報(bào)全是0的情況下不需稅款繳納
哪我昨天聽課件,有個(gè)老師講的是所得稅,他說0的情況也得繳納?我就害怕我做的0上報(bào),怕錯(cuò)啦!
是什么為0要繳納?沒有稅金 您繳納什么???
老師每個(gè)月上報(bào)個(gè)稅自然人客戶端時(shí),本月所有稅收入都是0哪個(gè)稅也是0嗎?
是的 都沒有收入 稅費(fèi)當(dāng)然也是0
我可不可以理解為,公司不盈利,但是個(gè)稅應(yīng)當(dāng)計(jì)提工資吧?哪為什么寫0?個(gè)稅報(bào)的是工資薪金所得是吧老師?
是的 個(gè)人所得稅應(yīng)該根據(jù)工資表上的工資填寫 如果先計(jì)提沒有發(fā)放是填0 發(fā)放后才填數(shù)據(jù)
我懂啦老師,謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問