你好,運費是你們承擔還是對方承擔?
給對方貨,貨款里包括運費,怎么體現(xiàn),后期付給快遞,是借銷售費用—運輸,貸銀行
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
我們是銷售公司,銷售的貨物運輸過程中損壞了。先通過銀行賠付了客戶200塊錢,后期快遞公司會賠付。怎么做賬?借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款嗎?
老師,我司是進出口公司,如果付款運費給貨代公司,這筆貨運(發(fā)票是普票)我做記錄是,借銷售費用--運輸費,還是做管理費用---運輸費,貸,銀行存款?
老師,貨拉拉運輸費員工墊付:借:銷售費用-運輸費432 貸其他應付款-XX 432 支付給員工運輸費:借;其他應付款-XX 432 貸銀行存款432 那如果這筆錢是客戶那邊付呢,我們收到客戶的款怎么做分錄
老師 上個月18來的,試用期是一個月,這個月有31天,這前算工資是按26天算,那這個月工資應該怎么算。
老師粉刷墻壁分錄是銷售勞務還是服務
我司是第三方給客戶買的無人機保險費,怎么開發(fā)票
公司做保潔服務需要 辦理許可證嗎
籌建期 員工宿舍的水電費如何分攤到每位員工上,每位員工入住日期不一樣!
二手固定資產(chǎn)銷售收入入的是固定資產(chǎn)清理 不是主營業(yè)務收入 導致會計報表營業(yè)收入和申報表不一致 這要如何處理
想問盤點的時候,庫存成品和原材料,是按不含稅價還是含稅價?
這發(fā)票開得對嗎,普通發(fā)票
老師,就是我去記賬公司前,找個文員工作,那個工作是寫論文。我只做了一天,然后我就想去記賬公司上班了,我開始是和文員老板請假,后來文員老板知道我不去他那我找到新工作了。我看那個文員老板現(xiàn)在boss上招聘呢,我可以在bosd問問他嗎?我有他微信,昨天問他 他微信都不回復我,但我特別想去他那上班
有個小規(guī)模在7月份開了一張普票,但是中途把他變成一般納稅人了。變成有效期時間是7月1日,那開的這張普票要交增值稅嗎
對方付給我們的貨款包含運費,是對方承擔
你好,運費發(fā)票是給你們,還給開給對方的?
付來的貨款里包括運費,運費在我們發(fā)貨的時候,給貨運的
你好!運貨的給你們提供發(fā)票嗎?如果運輸發(fā)票是你們單位名稱,你們計入銷售費用,收回的貨款中包含的運費兩種方式,一種就確認你們的貨物收入,一種是紅字沖回你們之前確認的銷售費用。
我現(xiàn)在是這樣做的,借銀行,貸主營業(yè)務收入,銷售借方負數(shù),付運費的時候,借銷售,貸銀行
這樣合理嗎
你好!可以這樣處理的
老師,還有一個問題,我之前給對方貨,對方退貨了,我現(xiàn)在做賬憑證應該怎么沖合理
你好,有紅字發(fā)票嗎?按原確認收入的分錄紅字沖回就可以。
借應收紅字,貸主營業(yè)務收入紅字,是這樣嗎
你好!是的,是這樣處理的
對方給的不含稅貨款,做的借應收,貸主營業(yè)務收入,后來稅款單給,做的借應收,貸稅金及附加,這樣是對的嗎
你好,按規(guī)定不能這樣處理的,為什么單獨給稅金?
當時是錢不夠,后期補的
你好!應該是在應收賬款科目下核算的
稅金的這個分錄是應該怎么做呢
你好,銷售時 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。 收款時按實際收到的 借銀行存款 貸應收賬款 就可以。
給了對方3000的貨,對方把貨退回,又拿了1500的其他貨,剩余1500我們退給他,這個分錄怎么樣是合理的呢
你好!按業(yè)務分開做銷售時 借應收賬款 3000 貸主營業(yè)務收入 3000 退貨上面的分錄紅字沖回。然后再確認1500的主營業(yè)務收入。