您好,是的,營業(yè)利潤不包營業(yè)外支出,所以營業(yè)外支出金額不影響營業(yè)利潤金額。
老師,有什么辦法可以修正我的錯(cuò)誤,我算營業(yè)利潤=390-291-32.6+50-5 不是說營業(yè)利潤不包營業(yè)外支出5嗎?所以導(dǎo)致后面的都沒法計(jì)算?都是出錯(cuò)外營業(yè)外支出這部分?
@小胡涂老師 你好。 在資產(chǎn)減值跡象的判斷上,有提到資產(chǎn)的績效,這個(gè)問題我不明白:資產(chǎn)所創(chuàng)造的凈現(xiàn)金流量或者實(shí)現(xiàn)的營業(yè)利潤怎么計(jì)算?對(duì)于單獨(dú)的資產(chǎn)來說有辦法計(jì)算現(xiàn)金流出,但是怎么計(jì)算現(xiàn)金流入呢,售價(jià)里面包含多少該資產(chǎn)的現(xiàn)金流入,這個(gè)可以計(jì)算嗎?另外,對(duì)于計(jì)入管理費(fèi)用的固定資產(chǎn)的營業(yè)利潤,就更沒法計(jì)算了,究竟那一部分營業(yè)利潤是該固定資產(chǎn)貢獻(xiàn)的呢? 總結(jié)一下,我的問題是: ①資產(chǎn)所創(chuàng)造的凈現(xiàn)金流量或者實(shí)現(xiàn)的營業(yè)利潤是可以模擬計(jì)算出來的嗎? ②如果可以模擬計(jì)算,是通過建立一個(gè)數(shù)學(xué)模型,按現(xiàn)金流出的比例計(jì)算流入額和營業(yè)利潤嗎?
老師,您好,我想問問,這個(gè)我們公司要?dú)w集部門利潤情況,我導(dǎo)出來的主營業(yè)務(wù)成本和三費(fèi)都是有核算部門維度的,都有分出來,但是導(dǎo)出來的這些費(fèi)用成本跟利潤表的利潤總額對(duì)不上,沒有稅金及附加,營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的數(shù)據(jù),請(qǐng)問這部分費(fèi)用是要分?jǐn)偟礁鱾€(gè)部門嗎
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報(bào)表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報(bào)所得稅,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局提醒你這個(gè)營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,然后他說稅務(wù)局不認(rèn),是不是叫我調(diào)回來,到時(shí)候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補(bǔ)企業(yè)所得稅,實(shí)際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時(shí)候我也不會(huì)作稅前抵扣,我也會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補(bǔ)稅就麻煩了,老師你覺得稅務(wù)局有這個(gè)可能嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后應(yīng)收被轉(zhuǎn)方款項(xiàng)為20萬,23年年底的時(shí)候商定說是收不回來這部分錢,就計(jì)入了營業(yè)外支出——無法收回款項(xiàng);今年對(duì)方資金充足了有說可以支付了請(qǐng)問我怎么賬務(wù)處理?是計(jì)入未分配利潤還是營業(yè)外支出紅字
老師,訴訟時(shí)效的中斷和中止,是不是客觀原因不可抗力就是中止?例如發(fā)生自然災(zāi)害,然后等原因消失再起算6個(gè)月?那中斷就是,權(quán)利人提起訴訟,訴訟時(shí)間再計(jì)算3年?我有點(diǎn)混亂
工地賠償款,保險(xiǎn)公司有賠一部分,然后公司也陪了一部分,沒發(fā)票,做營業(yè)外支出,匯算時(shí)要調(diào)增嗎
老師,公司有個(gè)員工生孩子了,目前在坐月子,我想問下,我們公司沒有給她發(fā)工資,她領(lǐng)取的生育津貼,而且也一直在交社保,我想問下這個(gè)她個(gè)人工資這塊咋申報(bào)呀?
老師廠里廚房用天然氣交的費(fèi)用300元,也不多,老板預(yù)估可以用兩個(gè)月,是一次性計(jì)入這個(gè)月費(fèi)用呢?還是做預(yù)付每個(gè)月攤銷呢
請(qǐng)問木材收購公司一般納稅人,平時(shí)開木材出去,能抵自開的收購木材進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)要只開加工費(fèi)也能抵自開的收購木材進(jìn)項(xiàng)是嗎?
公司注冊資本是100萬元,股東1是法人股東投資50萬元,股東2是個(gè)人股東投資50萬,現(xiàn)在股東1法人股東全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓到李四名下,要交什么稅?
老師,增值稅加計(jì)抵減5%抵減部分做其他收益還是營業(yè)外收入
員工出差路上買的水,零食類的能稅票扣除嗎?有收據(jù)。
老師,公司間沒有業(yè)務(wù)往來,但是為了資金周轉(zhuǎn),a付承兌給b,b直接轉(zhuǎn)賬給a,這種操作可以嗎
老師,,你好,我們買了600元汽油,用來洗壓縮機(jī)上的機(jī)油,我應(yīng)該摘要怎么寫,入什么科目
我算營業(yè)利潤=390-291-32.6+50-5 不是說營業(yè)利潤不包營業(yè)外支出5嗎
但是答案中并沒有減去5
您好,不減5才是正確的。因?yàn)闋I業(yè)利潤不包營業(yè)外支出,您看下利潤表的構(gòu)成更容易理解。
真確營業(yè)利潤=390-291-32.6+50,為何這里沒有減去5?但在后面的所得稅費(fèi)時(shí)又減去5為何?
還有后面的算凈利潤為何又減去5?
問題是答案中并沒有減5呀,老師390-291-32.6+50 哪有5的痕跡
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外利潤,那就是116.4-5+5=164.5(就是利潤總額對(duì)吧)沒有問題吧,那到凈利潤怎么又減5,頭都大了
您好,計(jì)算營業(yè)利潤不減5是正確的。
您好,利潤總額=營業(yè)利潤 營業(yè)外收入-營業(yè)外利潤。這個(gè)您的理解非常正確。