同學(xué)你好, 1.單位有食堂(固定餐廳),員工就餐,發(fā)生的餐費(fèi)不需要交個(gè)稅 2.可以稅前扣除的
公司和固定餐廳合作,提供員工午餐(公司補(bǔ)貼20,員工自付5),公司按月直接和餐廳結(jié)算餐費(fèi)20/人/天,餐廳開(kāi)票給公司,公司計(jì)入職工福利費(fèi),問(wèn)1:按月結(jié)算的餐費(fèi)公司需要分?jǐn)偟絺€(gè)人頭上交個(gè)稅么?問(wèn)2:公司憑餐費(fèi)票入福利費(fèi),可以所得稅前扣除么?
公司兩種形式包吃: 1、替員工支付的餐費(fèi)(工業(yè)園飯?zhí)?,不屬于公司)是用?yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目嗎?要計(jì)入個(gè)人所得稅嗎? 2、不在工業(yè)園就餐,公司給予260元/月的補(bǔ)貼,怎么做分錄,需要計(jì)入個(gè)人所得稅嗎?
問(wèn)題1公司位置較偏僻!我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn),有時(shí)候不到20 ,這樣不發(fā)給個(gè)人了!由同事統(tǒng)一從飯店訂購(gòu)員工餐!由員工持飯店定額發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)!老師我附上員工餐費(fèi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),和發(fā)票,這樣能做到福利費(fèi)里面嗎? 怎么做才穩(wěn)妥 ? 我們平時(shí)招待太多了!這塊 問(wèn)題2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員每天40元誤餐補(bǔ)助,做到工資表里面發(fā)放!申報(bào)個(gè)稅收入時(shí),這塊不用申報(bào)了吧!誤餐補(bǔ)助免稅的吧!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給員工提供午餐,員工個(gè)人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開(kāi)具的餐費(fèi)發(fā)票,我記入福利費(fèi)可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個(gè)稅?就是員工個(gè)人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個(gè)稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,但是是餐飲行業(yè),餐廳的服務(wù)員等是勞務(wù)派遣公司簽訂的合同。因?yàn)橛?jì)提福利費(fèi)的基數(shù)不包含這部分勞務(wù)派遣人員的。23年度在工資列示的金額50萬(wàn)。但是員工的宿舍租金每個(gè)月5萬(wàn),需要放到福利費(fèi)核算的,這就導(dǎo)致福利費(fèi)的金額也有50萬(wàn),跟工資差不多了,請(qǐng)問(wèn)可以嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增就可以了吧。福利費(fèi)金額大于工資也是可以的嗎
用于申請(qǐng)出口退稅的商品,出口銷(xiāo)售,對(duì)應(yīng)商品的原材料進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出?
老師,您好!假如一個(gè)老板成立多個(gè)個(gè)體戶為自己開(kāi)票,會(huì)有什么責(zé)任?怎么處罰?
老師!您好!關(guān)聯(lián)公司之間相互開(kāi)票,會(huì)有什么責(zé)任?
老師個(gè)稅申報(bào)截止日是幾號(hào)
老師有個(gè)問(wèn)題,我買(mǎi)碎石不含稅價(jià)格43元/噸,現(xiàn)在我要求他給我開(kāi)票普票1%,補(bǔ)交的這個(gè)稅是對(duì)公轉(zhuǎn)他還是對(duì)私。
請(qǐng)問(wèn)之前已經(jīng)預(yù)付了保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在收到這張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)預(yù)付和收到發(fā)票分別如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,能否提供一下民非企業(yè)2024年度匯算清繳到公式的模版???5月份要申報(bào)匯算清繳,不會(huì)填報(bào)
小規(guī)模企業(yè)合伙人用分紅買(mǎi)房,記賬是不是 借:以前年度損益調(diào)整—未分配利潤(rùn) 30萬(wàn) 貸:銀行存款
我和三個(gè)人合伙做生意,注冊(cè)資金10萬(wàn),我是法人,但是我們四方簽了合作協(xié)議合同,我出資現(xiàn)金30萬(wàn),丁方出資30現(xiàn)金,乙方以他的廠房做為入股條件,定價(jià)30萬(wàn))沒(méi)有過(guò)戶房產(chǎn),丙方以資源入股也按30萬(wàn)。我是法人的話,如果申請(qǐng)破產(chǎn),只能按注冊(cè)資金10萬(wàn)進(jìn)行給我們現(xiàn)金賠償,我其他20萬(wàn)現(xiàn)金就沒(méi)有保障了,我要求廠房和資源出實(shí)物認(rèn)繳,我作為法人,我有沒(méi)有這個(gè)權(quán)益要求,還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬(wàn),我有沒(méi)有這個(gè)權(quán)益要求
老師你好,咨詢 收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票 勾選抵扣進(jìn)項(xiàng) 怎么入賬處理?謝謝
不是單位食堂,是單位所在辦公區(qū)域的第三方食堂,公司和第三方公司簽合作協(xié)議,按月結(jié)算,公司出錢(qián)補(bǔ)貼一部分,員工去吃。
這樣補(bǔ)貼餐費(fèi)直接和餐廳結(jié)算,公司有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)么?要交哪些稅,匯算清繳有沒(méi)有全額調(diào)增風(fēng)險(xiǎn)?
1.是一樣的,是固定的用餐地點(diǎn),并沒(méi)有補(bǔ)錢(qián)給員工,所以不需要繳納個(gè)稅 2.和這個(gè)餐廳簽好用餐協(xié)議,然后開(kāi)具好發(fā)票,計(jì)入職工福利費(fèi),匯算的時(shí)候按職工福利費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)扣除,這樣是沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)的