大部分的收入和支出都是用現(xiàn)金嗎?
老師,我們公司是做茶館服務(wù)的除了服務(wù)還有賣茶葉和工藝品,但是大部分的收入和支出都是用現(xiàn)在入賬,出賬,這個(gè)可以嗎?2.公司成立注冊(cè)資金是10萬元,但是老板花了10萬買工藝品還是裝修等,沒有票,我這個(gè)怎么入賬?實(shí)收資本那里為0嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師 我們有兩個(gè)小規(guī)模公司 其中一個(gè)小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實(shí)際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實(shí)收資本 他做的是其他應(yīng)付款(A公司)現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢?現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借:銀行存款 貸:實(shí)收資本(法人名下入資)這樣是不行的吧。實(shí)際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬,成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的)。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。然后子公司在2021年的凈利潤(rùn)是22萬。另外,86萬服務(wù)費(fèi)母公司只是支付了部分,還有43.5萬未支付。 做2021年合并報(bào)表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒有做錯(cuò)的? (1)內(nèi)部往來抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬 借:應(yīng)付賬款 43.5萬 (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費(fèi)收入抵消) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 86萬 貸:銷售費(fèi)用 86萬 (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實(shí)收資本 70萬 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 70萬 這些分錄做的對(duì)嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
老師好,我們公司前期建廠的時(shí)候沒有入賬,按正常應(yīng)該入到實(shí)收資本里面吧,但是實(shí)收資本里面就有注冊(cè)資金的500萬,現(xiàn)在老板要從公戶把這款項(xiàng)導(dǎo)出來,那這個(gè)款項(xiàng)原來沒有入賬的,現(xiàn)在直接從公戶出去了,而且吧我們這里資本公積沒有數(shù),但是盈余公積里面有數(shù)的,可以怎么來做這個(gè)分錄,可以做到盈余公積嗎
公司沒有業(yè)務(wù)往來,一直零申報(bào),四月份購置房產(chǎn)一處,應(yīng)該怎么做賬?才能零申報(bào)?
求企業(yè)所得稅計(jì)算公式,直接法和間接法。
工資薪金在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)扣除嗎。社??蛻舳酥性鯓涌梢钥闯瞿男┦莻€(gè)人部分,哪些是公司部分。
老師您好,企業(yè)有日常稅前不能列支的,做上賬后,等第二年匯算清繳的時(shí)候怎么快速找到,實(shí)操中老會(huì)計(jì)有沒有快捷的方式
24年四季度按次申報(bào)的印花稅應(yīng)該是在開票后15天內(nèi)申報(bào),但是我是在季度末申報(bào)的。這樣系統(tǒng)可能監(jiān)測(cè)到我在應(yīng)申報(bào)期限內(nèi)沒有申報(bào)這筆,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,這種情況可以改所屬期嗎?應(yīng)該怎樣處理?
老師:營(yíng)業(yè)高峰期的易變現(xiàn)率,可以反映隨營(yíng)業(yè)額增加而不斷增長(zhǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),數(shù)值越小風(fēng)險(xiǎn)越大,不理解
法人個(gè)人帳戶流水超多好不好
金稅四期,實(shí)際操作中,法人代表的個(gè)人帳戶流水超多好不好,怎么規(guī)避查稅呢?
請(qǐng)問老師,去年報(bào)表多計(jì)入了管理費(fèi)用50萬,賬上沒有這個(gè)50萬費(fèi)用,沒有費(fèi)用票。今年要做調(diào)整,匯算清繳時(shí)把這50萬費(fèi)用減掉,如何減呢?
請(qǐng)問如何做年中預(yù)算調(diào)整
這個(gè)是自己的房屋還是租賃的
是的是現(xiàn)金。個(gè)別收入由其它單位直接轉(zhuǎn)到基本戶,支出全部是現(xiàn)金。房屋是租的。
現(xiàn)金支出金額不大的可以 實(shí)收資本0 個(gè)人墊付的裝修費(fèi)借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
支出的金額有幾千,幾萬的都有?
裝修費(fèi)和買的工藝品都是老板在拿營(yíng)業(yè)執(zhí)照前就買好了的,只是沒發(fā)票,我怎么入賬?
幾萬的現(xiàn)金不合理 有支付的證明嗎 或者開收據(jù)
微信支付有截圖。但是進(jìn)貨的地要求先付全款才發(fā)貨啊,都是帶的現(xiàn)金去進(jìn)貨的,如果不能用現(xiàn)金還能用什么方法啊。。因?yàn)檫@個(gè)是在個(gè)人手上代買的,他要賺差價(jià)。。所以,我們只能將現(xiàn)金給他。 比如:發(fā)票上是20000元,實(shí)際上我們的進(jìn)貨是從個(gè)人那里進(jìn)的,他再從別人那里開票過來,我們付現(xiàn)金給個(gè)人。個(gè)人扣除差價(jià)后再將錢給個(gè)人買貨的地方。
公戶支付 打款就是了
微信有截圖就可以做
打個(gè)比方,我老板和他同事在別人地方上班,然后他同事有渠道拿貨,我老板就開了個(gè)公司銷售茶葉,工藝品及茶館服務(wù),進(jìn)貨是從他同事手上進(jìn)的,但是他同事其實(shí)是從別的地方進(jìn)貨來的(等于他同事賺取一些差價(jià),發(fā)票也是從別人那里開過來的)我們把進(jìn)貨的錢全部現(xiàn)金給他同事,他同事再付給進(jìn)貨的地方。這個(gè)賬要怎么處理啊,錢只能走現(xiàn)金哦
借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金