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出口退稅企業(yè)增值稅稅負(fù)怎么計(jì)算呢

2020-08-26 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 20:38

出口退稅企業(yè)增值稅稅負(fù)率=一定期間繳納的增值稅/此期間的營業(yè)收入*100% 此期間的營業(yè)收入包括:國內(nèi)銷售,還包括出口的銷售收入,以及視同銷售收入、不征稅收入、免稅收入等。

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快賬用戶8972 追問 2020-08-26 20:45

這個(gè)月的怎么計(jì)算呢

這個(gè)月的怎么計(jì)算呢
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齊紅老師 解答 2020-08-26 20:48

這個(gè)月的計(jì)算,就是本月繳納的增值稅/本月的營業(yè)收入=本月增值稅的稅負(fù)率

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出口退稅企業(yè)增值稅稅負(fù)率=一定期間繳納的增值稅/此期間的營業(yè)收入*100% 此期間的營業(yè)收入包括:國內(nèi)銷售,還包括出口的銷售收入,以及視同銷售收入、不征稅收入、免稅收入等。
2020-08-26
生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)的三種計(jì)算公式: 1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額都是進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。 3、生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%
2022-04-28
同學(xué)你好 是生產(chǎn)型企業(yè)還是外貿(mào)型
2024-12-02
您好同學(xué),生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)的三種計(jì)算公式: 1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額都是進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。 3、生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%
2022-09-19
你好,增值稅稅負(fù)率=當(dāng)月繳納增值稅稅額/當(dāng)期收入。
2020-08-13
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