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我們公司融資租賃購(gòu)買了固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)發(fā)票開具的金額是440000元 不含稅金額是389380.53元 稅額50619.47元 融資合同固定24期還完 還款租賃總額是425840元 該怎么做賬呢?

2020-08-26 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 20:30

借:固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn)389380.53 應(yīng)交稅費(fèi)50619.47 未確認(rèn)融資費(fèi)用 差額 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款——應(yīng)付融資租賃款425840 銀行存款50619.47 根據(jù)規(guī)定,未確認(rèn)的融資費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在租賃期內(nèi)各個(gè)期間進(jìn)行合理分?jǐn)偅磕攴謹(jǐn)偟慕痤~為**,每年分?jǐn)倳r(shí)的會(huì)計(jì)處理如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用  貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用  如按租賃合同規(guī)定:租金應(yīng)于每年年初支付,每年支付租金**,在支付租金時(shí)的會(huì)計(jì)處理如下: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款——應(yīng)付融資租賃款  貸:銀行存款 

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快賬用戶5296 追問 2020-08-26 22:17

老師 長(zhǎng)期應(yīng)付款里面還有個(gè)4萬(wàn)的保證金 4萬(wàn)的保證金會(huì)抵減4期的租金 這個(gè)該怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-27 08:50

那就將支付租金的那筆分錄,貸方之前是銀行存款,現(xiàn)在貸方變成當(dāng)時(shí)保證金掛賬的科目即可。

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借:固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn)389380.53 應(yīng)交稅費(fèi)50619.47 未確認(rèn)融資費(fèi)用 差額 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款——應(yīng)付融資租賃款425840 銀行存款50619.47 根據(jù)規(guī)定,未確認(rèn)的融資費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在租賃期內(nèi)各個(gè)期間進(jìn)行合理分?jǐn)?,每年分?jǐn)偟慕痤~為**,每年分?jǐn)倳r(shí)的會(huì)計(jì)處理如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用  貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用  如按租賃合同規(guī)定:租金應(yīng)于每年年初支付,每年支付租金**,在支付租金時(shí)的會(huì)計(jì)處理如下: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款——應(yīng)付融資租賃款  貸:銀行存款 
2020-08-26
固定資產(chǎn)就是你合同的購(gòu)買價(jià)格,這個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用是倒擠出來的。
2021-01-18
您好, 1、租賃開始日 借:固定資產(chǎn)? 36800 ? 貸:銀行存款? 55200 ? ? ? ? ?長(zhǎng)期應(yīng)付款? ?312800 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 2502 ? 貸:銀行存款2502 2、支付租金: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款??13458 ? 貸:銀行存款??13458
2020-11-23
您好! 如果是修正前期錯(cuò)誤分錄的話, 首先前期已經(jīng)實(shí)際支付的金額是計(jì)入到固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)科目的 那么就可以 借?固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)?447538.7 貸 固定資產(chǎn)?447538.7?相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn) 紅沖沖減 固定資產(chǎn) 和 應(yīng)付賬款科目 然后將相關(guān)金額放到?? 固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款
2023-04-22
學(xué)員你好,保證金112740不能計(jì)入長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款
2023-08-30
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