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老師您好,請問一下加計抵減的分錄怎么做?

2020-08-26 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-26 17:31

你好 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益

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快賬用戶6511 追問 2020-08-26 17:45

老師,營業(yè)外收入可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-26 20:49

沒有其他收益科目,可以記入營業(yè)外收入。

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你好 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2020-08-26
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(加計扣除) 貸其他收益
2021-02-07
你好! 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2022-01-14
你好,你是說匯算清繳是嗎?
2024-03-14
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 最好是按月計提,你需要抵扣的時候再做第二個分錄,不抵扣的話,第二個分錄就不用做了。
2023-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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