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增值稅發(fā)票上月已經(jīng)勾選認證簽名了,這個月在稅務(wù)大廳補申報,沒有讀出發(fā)票勾選數(shù)據(jù),請問怎么解決呢,已經(jīng)全額交了銷項稅

2020-08-26 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-26 14:33

你好 去找你們稅務(wù)局那邊問問 。 之前已經(jīng)勾選了 那么你補報的時候應(yīng)該可以抵扣的。 沒有讀出來的話 去看看當(dāng)時確定勾選成功沒有 。 你要找稅務(wù)局核實下這個。如果有勾選成功的 多繳納了的稅費申請退稅

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你好 去找你們稅務(wù)局那邊問問 。 之前已經(jīng)勾選了 那么你補報的時候應(yīng)該可以抵扣的。 沒有讀出來的話 去看看當(dāng)時確定勾選成功沒有 。 你要找稅務(wù)局核實下這個。如果有勾選成功的 多繳納了的稅費申請退稅
2020-08-26
你好,你勾選提交了,然后申報的時候有這一個進項稅數(shù)據(jù)就可以了。
2024-09-18
這個可以去大廳修改的,把進項稅額的數(shù)字修改一下
2021-08-04
有導(dǎo)入,信息采集,刷新等按鈕嗎,都點還是沒有,你問下你稅局看啥情況,
2020-10-18
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
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