您好,假如從a購(gòu)入設(shè)備,由b開(kāi)具發(fā)票。三流不一致,很容易被認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司從設(shè)備廠家采購(gòu)了一批設(shè)備 已經(jīng)付款 現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)他們無(wú)法開(kāi)不票 需要把款退回給我們 重新轉(zhuǎn)賬到另一家公司給我們開(kāi)具發(fā)票 這對(duì)公司有什么影響嗎 需要注意些什么問(wèn)題呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們采購(gòu)了一批機(jī)器設(shè)備,已付款,且收到對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票,但是貨沒(méi)運(yùn)到我公司,賬務(wù)怎么處理呢?需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備,但沒(méi)錢(qián),就找了這家融資公司,他們提供了設(shè)備給我們,并且還開(kāi)了設(shè)備的發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對(duì)方也有開(kāi)給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了一份回購(gòu)款發(fā)票過(guò)來(lái),這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
老師融租租賃有個(gè)問(wèn)題不懂,租賃公司給我們開(kāi)一張?jiān)O(shè)備票,1125000,首付款225000,融資金額90萬(wàn),利息112500,但是現(xiàn)在首付款我們沒(méi)有付,只支付了90萬(wàn)+112500,對(duì)方要求我們不要付首付款,已經(jīng)付完了。而且這張?jiān)O(shè)備發(fā)票是融資租賃公司開(kāi)的,不是設(shè)備廠家開(kāi)的
老師,分公司裝修一年了,現(xiàn)在把經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所轉(zhuǎn)給另一家公司,老板說(shuō)才裝修一年,所以裝修款要按五年攤銷(xiāo),對(duì)方要支付剩下四年的攤銷(xiāo)裝修費(fèi)給我們,對(duì)方也同意了,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方付這筆款給我們,我們要開(kāi)什么發(fā)票給他們
答案C這句話(huà)怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開(kāi)票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶(hù)對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶(hù)互相轉(zhuǎn)錢(qián)怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢(qián)是微信轉(zhuǎn)到秘書(shū)處的,然后讓秘書(shū)處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開(kāi)給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開(kāi)票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
再讓B做一份購(gòu)銷(xiāo)合同 這樣可以嗎?
您就把握一點(diǎn),現(xiàn)在稅務(wù)局仍是講究三流合一,貨物、資金、發(fā)票。 不符就有風(fēng)險(xiǎn)