同學(xué),自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利,企業(yè)和職工是不同的主體,發(fā)生了利益交換,視同銷售確認(rèn)收入。自產(chǎn)產(chǎn)品建設(shè)生產(chǎn)線是企業(yè)自身業(yè)務(wù),同一主體,不視同銷售也不確認(rèn)收入,直接沖減庫(kù)存商品
2. 甲公司于2014年底購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款500000元,增值稅85000元,投入安裝。安裝過(guò)程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批,實(shí)際成本為4000元,領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批,實(shí)際成本為10000元,售價(jià)為24000元,該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅稅率10%。本企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,在不考慮所得稅的情況下,安裝完畢投入生產(chǎn)使用的該設(shè)備實(shí)際成本為()元。 A.516400 B.540400 C.538000 D.613000 這道題領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品是視同銷售吧,在建工程為什么不加銷項(xiàng)稅額呢
老師 想問(wèn)下,自產(chǎn)的產(chǎn)品,用于職工福利的視同銷售,要記錄收入,用于建設(shè)生產(chǎn)線的為什么就是商品成本直接轉(zhuǎn)入在建工程就好了,是怎么區(qū)分的,另外這個(gè)有關(guān)自產(chǎn)的產(chǎn)品還有什么情況要注意的嗎
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購(gòu)入原材料自己加工型材切割用于自己項(xiàng)目建設(shè),這個(gè)部分應(yīng)該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣,加工倉(cāng)儲(chǔ)處理應(yīng)該先入制造費(fèi)用,再走生產(chǎn)成本,最后出庫(kù) 用于合同成本 直接材料,但項(xiàng)目不是一直有,假設(shè)平常沒(méi)項(xiàng)目時(shí),這個(gè)加工廠的費(fèi)用進(jìn)入哪里,感覺(jué)進(jìn)制造費(fèi)用月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又不對(duì),因?yàn)闆](méi)有在成品,想請(qǐng)教一下老師,沒(méi)項(xiàng)目時(shí) 加工廠的費(fèi)用走什么科目合適?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下:我們公司是租賃大棚種植農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,2021年11月開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng),截止到現(xiàn)在剛把種子種進(jìn)去,前期的一些人工成本我都入了生產(chǎn)成本了,但是現(xiàn)在人家不給我們租了,就是不能干了,這個(gè)公司可能要注銷,那我的這些生產(chǎn)成本要怎么處理呢?直接生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用可以嗎?怎么做分錄?
練習(xí)自營(yíng)建造固定資產(chǎn)的核算。(一)資料:某企業(yè)自營(yíng)建造食堂一座發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資一批,增值稅普通發(fā)票列明買價(jià)為4.000.000元,增值稅為520000元??铐?xiàng)尚未支付。2.工程開(kāi)工,領(lǐng)用上題購(gòu)入的全部工程物資。3.計(jì)提工程人員工資120000元。4.工程領(lǐng)用原生產(chǎn)用材料一批,實(shí)際成本為300.000元,購(gòu)入該批材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為39000元。(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(外購(gòu)商品改變用途用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出)5.工程領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為130000元,該批商品的市場(chǎng)售價(jià)為200000元。(銷項(xiàng)稅額)(自產(chǎn)自用,用于員工福利,視同銷售,計(jì)提銷項(xiàng);福利部門領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,所有權(quán)發(fā)生改變,視同銷售,確認(rèn)收入和成本)6.用銀行存款支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用80,000元。7工程完工交付使用。(二)要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
好的謝謝老師,就是可以直接理解成主體一樣的不確認(rèn)收入,直接沖減庫(kù)存商品或材料,主體不一樣的就要視同銷售來(lái)處理,做收入,沖減成本對(duì)吧
是的,同學(xué),還有一種對(duì)外捐贈(zèng)也不能確認(rèn)收入,因?yàn)闊o(wú)償贈(zèng)送,經(jīng)濟(jì)利益不是很可能流入企業(yè),不滿足收入確認(rèn)條件
好的謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你