您好 ,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是一個概念 。 進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣是指增值稅一般納稅人購入的商品或材料不用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,如購入用于職工福利的商品等,但也不用作銷項(xiàng)處理,只是將進(jìn)項(xiàng)價稅全部計入購置成本。 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是指原購入用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的材料及商品,后由于改變用途用于不屬增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目或發(fā)生非正常損失等原因,應(yīng)將原已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅按比例轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一個意思嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思是進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣計入相關(guān)資產(chǎn)成本里嗎
這個分錄的意思是把待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出待銷項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一個意思嗎?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的有非正常損失,改變用途,簡易計稅,集體福利和個人消費(fèi)對嗎?
“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”的意思是原本可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出后不能抵扣了,是這個意思嗎?
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場研討會議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱,這個填啥啊
找一個熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個月都申報也計提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個月嗎?比如每個月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會認(rèn)這個成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個吊車,這個吊車費(fèi)用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計攤銷確只有6250.2元。(2023累計攤銷6250.2沒有計提,2023年累計攤銷6250.2的對方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎