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老師,我公司購買1臺中央空調(diào),買價(jià)6千元,安裝費(fèi)發(fā)生了8千元,都有發(fā)票,請問兩項(xiàng)金額能合并計(jì)入固定資產(chǎn)-空調(diào)1萬4千元嗎?

2020-08-25 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-25 16:39

您好,可以兩項(xiàng)加一起一起記入固定資產(chǎn)

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您好,可以兩項(xiàng)加一起一起記入固定資產(chǎn)
2020-08-25
你好,學(xué)員,這個(gè)題目不完整的
2022-06-17
您好 (1)購入需安裝設(shè)備一臺取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為三十萬元正值稅稅額為三萬九千元設(shè)備與韻達(dá)購入需安裝設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為三十萬元,增值稅稅額為三萬九千元,設(shè)備已運(yùn)達(dá)并交付安裝,工程設(shè)備款尚未支付。 借:在建工程 300000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000 貸:應(yīng)付賬款339000 (2)以銀行存款支付上述設(shè)備的運(yùn)費(fèi)三千元,增值稅稅額為二百七十元。 借:在建工程 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 270 貸:銀行存款 3270 (3)上述安裝工程領(lǐng)用原材料一批成本為一萬五千元。 借:在建工程 15000 貸:原材料 15000 (4)以銀行存款支付上述設(shè)備的安裝工程款為四千元。 借:在建工程 4000 貸:銀行存款 4000 (5)上述安裝工程完工并交付生產(chǎn)車間使用。 借:固定資產(chǎn) 300000%2B3000%2B15000%2B4000=322000 貸:固定資產(chǎn) 322000 (6)購入銷售管理系統(tǒng)軟件一套,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為十二萬元增值稅稅額為七千二百元軟件已安裝并投入使用,貸款以銀行存款支付。 借:無形資產(chǎn) 120000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7200 貸:銀行存款 67200 (7)月末計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊四萬六千元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊三萬五千元,銷售部門用固定資產(chǎn)折舊八千元,管理部門有固定資產(chǎn)折舊三千元。 借:制造費(fèi)用 35000 借:銷售費(fèi)用 8000 借:管理費(fèi)用 3000 貸:累計(jì)折舊 46000 (8)月末計(jì)提本月無形資產(chǎn)攤銷額為五千六百元,其中生產(chǎn)用無形資產(chǎn)攤銷額為二千四百元。 借:生產(chǎn)成本 2400 貸:累計(jì)攤銷 2400
2022-11-06
你好,分錄如下 1、借:庫存現(xiàn)金3000 ?????貸:銀行存款3000 2、借:固定資產(chǎn)123600 ?????貸:銀行存款123600 3、借:無形資產(chǎn)1000800 ??????貸:銀行存款1000800 4、借:銷售費(fèi)用100000 ?????貸:銀行存款100000 5、借:原材料40000 ?????貸:銀行存款40000 6、借:生產(chǎn)成本40000 ?????貸:原材料40000 7、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢1000 ??????貸:庫存現(xiàn)金1000 借:其他應(yīng)收款700 管理費(fèi)用300 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢1000 8、借:應(yīng)收賬款70000 ??????貸:主營業(yè)務(wù)收入70000
2022-01-05
你好 題目正在解答中
2021-03-21
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