你好,一次性確認(rèn)你們的增值稅企業(yè)所得稅都會(huì)多久?
老師,我們是建筑企業(yè),2020年之前都沒有建賬,現(xiàn)在建賬別的公司欠我們2億,老會(huì)計(jì)讓開發(fā)票在確認(rèn)收入,為啥不能一下確認(rèn)收入
老師,您好!我們是建筑公司,我們?cè)?019年的時(shí)候是查賬征收,當(dāng)時(shí)確認(rèn)了一筆收入,但是現(xiàn)在才開票,我能在未開發(fā)票欄填寫這筆收入的負(fù)數(shù)沖掉嗎?
老師,建筑企業(yè)和勞務(wù)公司簽了勞務(wù)合同,現(xiàn)在對(duì)方勞務(wù)公司讓我給他們?cè)陔娮佣悇?wù)局的開票額度點(diǎn)一下確認(rèn)。不知道這個(gè)能不能點(diǎn),有沒啥說法?謝謝
老師,我們是小微企業(yè)建筑公司,我們公司就是按照開票確認(rèn)收入的,不是按照完工百分百法,做年度匯算清繳的時(shí)候不是按照稅務(wù)口徑完工百分百法計(jì)算收入嗎?我們這個(gè)都是按照開票確認(rèn)收入的(會(huì)計(jì)和稅法報(bào)的都一致)
老師,我想問下建筑公司是按開票確認(rèn)收入還是每個(gè)月都要確認(rèn)收入,因?yàn)槲覀兘ㄖ静皇敲總€(gè)月都有開票,一般年底開票比較多
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場(chǎng)研討會(huì)議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱,這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個(gè)吊車,這個(gè)吊車費(fèi)用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷6250.2沒有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎
你好,一次性確認(rèn)你們的增值稅企業(yè)所得稅都會(huì)多交
我們的是內(nèi)賬,確認(rèn)收入是,算出銷項(xiàng)稅,然后計(jì)提企業(yè)所得稅,實(shí)際繳納時(shí),用現(xiàn)金沖減企業(yè)所得稅和銷項(xiàng)稅
你好!一次確認(rèn)收入的話,你們的收入成本也不配比呀。