你報銷了哪些費用,吧相關(guān)發(fā)票貼在一起就可以的

報銷時,同份報銷單附的單據(jù)是同類不同時間的呢?還是發(fā)生時間相同項目不同的?對于報銷單有什么需注意?該怎么要求?
老師,麻煩問下,取得發(fā)票和合同,但是公司目前沒錢支付或者口頭說暫不支付,我還需要填報銷單嗎?是不是直接根據(jù)合同和發(fā)票入應(yīng)付賬款,還有后期需要支付的時候需要寫申請支付呈批件還是復(fù)印之前的憑證填報銷單?就是前后該怎么處理,用什么作為附件
老師,您好,我單位出現(xiàn)這樣的問題,開出去的銷項是3%,簡直征收,進(jìn)項有3%,同時還有6%及13%,主要是同事報銷款,這樣做賬的時候就會有進(jìn)項大于銷銷,未交增值稅為負(fù)數(shù),但是在申報增值稅的時候又不能抵扣進(jìn)項,就會出現(xiàn)賬與報表不符,這種情況怎么辦?
勞務(wù)合同價稅合計100 普票價稅合計100 報銷金額95 出現(xiàn)這種報銷單,應(yīng)該怎么合理做賬? 制證會計在做賬的時候,是不是看報銷單是多少就做多少的賬,只要發(fā)票是大于報銷金額的,不用管合同?
備份出口退稅的退稅資料,比如采購合同,送貨單,銷售合同,報關(guān)單。一個報關(guān)單是3月出口的,銷售合同是2月的,采購合同是1月的,而我們的采購合同的貨物,其實還沒有全部報關(guān)出口完,這樣我備份資料是怎么存放呀?需要對應(yīng)不?
個人轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應(yīng)付款,錯把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會計稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應(yīng)的進(jìn)項稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計算出來的比例,再乘以對應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項稅專票的金額。做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么?
老師,我們有個固定資產(chǎn)庫房,24年12月完工的,今年強(qiáng)拆了,沒有提折舊,如何處理能符合規(guī)定
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來水申報的時候是抵扣申報的,也就是把取得的自來水公司的水費專票的金額,抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費,做收入了,因此涉及水費簡易申報,但是可以抵減申報。
請問,總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財務(wù)報表和所得稅可以更正幾次?
老師,我司是一個專門提供修理維護(hù)醫(yī)療器械的小公司,我們提供技術(shù)服務(wù)時購買的維修材料賬務(wù)處理計入什么科目?您有相關(guān)這類公司賬務(wù)處理的分錄嗎?
老師,我公司做建筑勞務(wù)的人工費如果不進(jìn)行工資薪金申報,請問發(fā)生和支付時應(yīng)怎么賬務(wù)處理呢